你好,建议直接联系用友的客服,这个很麻烦的

你好老师,我用用友t3软件。2020年度做完年结之后,发现去年做账有错,能不能反年结,退回去改完之后再做年结?
有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
老师 用友软件现在反账修改15年的账 改完如何结转到16年
请问老师,用友软件做账,2021年结转了,现在要把2021年做的凭证修改,要怎么修改
老师,你好,请问一下,我们公司要修改以前的账,要反结账和反记账到21年1月, 我们公司用的是用友T3的,我从21年一年一年的改,先把21年的反结账反记账,我改好账了,再年结,再反结账反记账22年的可以吗
老师,比喻说某公司的工种外包给另一个公司,就是说他的员工在这在承包的公司工作。,但他的工资是外包支付,但承包的公司支付给外包公司,凭证是入什么
老师,公司帐面资产2万多,负债11万多,现在简易注销,帐面的负债如何清掉,如果做到营业外收入要交企业所得税,怎么调可以不交税
老师这个费用报销单该怎么改呀,想要做业务招待费
开进的进项发票未认证勾选比如9月开进了,到了10月或11月厂家有销售折扣,我需要冲红金额,比如10月我冲红了,10月需要认证发票时,我可以不用当月来认证对吧,可以下次在使用
老师,分公司需要做收益所有人备案吗
继续教育是在其他网站学习,然后再全国会计人员统一平台上传成绩吗?
2024年12月开了60万发票,2025年1月又红冲了60万发票,做帐24年没有确认收入,但现在报税系统里比对说增值税少了,专管员叫改2024年企业所得税的汇算年报,说加上这60万,补交企业所得税和滞纳金,这合理吗?企业所得税在汇算前取得的发票都可以入成本,这又不认了?
老师清算的时候什么科目可以一直挂在负俩表上
老师,请问一般纳税人跨区域申报预缴税款,10月10号开的票,税款什么缴?
购买背景墙展示架3000元,是否直接计入办公费用,不做固定资产