先预估成本就是了哈
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金发票,之前账上一直也没有计提这笔费用,现在要怎么入账?当月全部结转成本可以吗
你好老师,本月实现收入了,也开了增值税发票给甲方,那么成本发票月底提供不上,可以在明年清缴汇算之前提供可以吗?账务怎么处理?
老师,我去年是亏损,今年1月份开着发票给甲方,产生收入,但是成本是在去年以前就已经发生完成了,今年就是等着收款,没有成本发票了,那我的所得税怎么上呢?实际上如何操作?成本发票提供在去年了,今天没有发票了,再开票给甲方,需要上所得税么?
你好,一笔款一直未支付挂应付账款,上年度已入成本但没有取得发票,汇算清缴已调增缴税, 此款现在支付还需要对方开具发票吗?如果对方提供了发票,可以在本年度税前扣除吗?
老师您好,出口方式CIF,开票换算为FOB人民币开,请问如CIF总价2000-关单的运费保费吗?还是按实际支付给货代公司全部国际费用呢?
小规模纳税人,季度开35万专票,税费咋算,专票税率1%,35✕0.01+35✕0.01?
老师,画圈的坏账损失✖️40%,什么意思?40%是10日内交付的啊,为啥是坏账损失呢。
老师,下午好!当月购入原材料,当月没有收到发票,是不是要记到暂估入库?当月销售商品,当月没有开票,是不是等开发票的当月确认收入
在建工程转资,公摊费用怎么分,分摊基数怎么算
你好我们是工程公司 ,可以做到按照项目把所有收客户的款 付供应商的款列在一张表格体现吗 就是内帐应收应付放一起
老师,申报企业所得税时,有一个表叫分支机构所得税分配表,当中有三个项目:营业收入、职工薪酬、资产总额。其中,职工薪酬,该项目应填写什么内容?还是这个项目
老师,法律规范,规范性法律文件,谁是谁的载体,规范性法律文件和法律条文,谁是谁的主要基本单位,太紧张脑袋里很多基础知识都想不起来了
委托建房,会计上达到预定可使用转为固定资产,实际未使用未验收,那房产税是验收或实际使用再交,还是和会计口径保持一致
收到国家金库南京市中心支库,电子退库 摘要:税务退库 借:银行存款-某某银行 贷:营业外收入 对吗?
预估成本 怎么做账务处理
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
成本发票没有,可以这样做分录嘛?
这个是确定以后能收到发票的金额哈