先预估成本就是了哈
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金发票,之前账上一直也没有计提这笔费用,现在要怎么入账?当月全部结转成本可以吗
你好老师,本月实现收入了,也开了增值税发票给甲方,那么成本发票月底提供不上,可以在明年清缴汇算之前提供可以吗?账务怎么处理?
老师,我去年是亏损,今年1月份开着发票给甲方,产生收入,但是成本是在去年以前就已经发生完成了,今年就是等着收款,没有成本发票了,那我的所得税怎么上呢?实际上如何操作?成本发票提供在去年了,今天没有发票了,再开票给甲方,需要上所得税么?
你好,一笔款一直未支付挂应付账款,上年度已入成本但没有取得发票,汇算清缴已调增缴税, 此款现在支付还需要对方开具发票吗?如果对方提供了发票,可以在本年度税前扣除吗?
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
老师,我是一般纳税人个体工商户农副产品产品,2025年1-4月可以开农副产品收购发票,为什么现在6月份又不能开了呢?
预估成本 怎么做账务处理
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
成本发票没有,可以这样做分录嘛?
这个是确定以后能收到发票的金额哈