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老师,你好,因为我们部门在公司内部事单独核算,单独账套的,然后今年12月结束之后明年不做销售,只处理应收应付款,想问下这种情况我们单独的账套是要在全部处理完成之后截止掉呢

2022-12-22 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-22 11:37

您好,您说的截止是指什么?是结账吗?

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快账用户8511 追问 2022-12-22 11:40

就是这个账套是要怎么处理呢,一直保留么,还是说会关掉以后不能做账或者怎样

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齐红老师 解答 2022-12-22 11:52

您好,您还想用就继续保存。年度结账。然后结账。

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快账用户8511 追问 2022-12-22 12:15

那比如我23年12月之后不用了,然后要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-12-22 12:19

就把账套备份保存就可以了。保存到电脑里。然后账本打印出来。

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快账用户8511 追问 2022-12-22 12:36

还有个问题,那我们现有固定资产会按期末余额卖给新注册的公司,现在已经注册好了, 1.老公司12月30日开票,新公司明年1月入账是否可以 2.现有的固定资产一部分继续做固定资产,一部分已经折旧结束,合计余额大概有10万,想直接消耗品处理掉,一次性入账是否可以 3.新公司明年前三个月可能没有业务,我们上面做的固定资产和消耗品4月开始折旧个结转是否可以 4.如果4月开始处理可以的话,前三个月放在什么科目呢

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齐红老师 解答 2022-12-22 13:29

 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。

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您好,您说的截止是指什么?是结账吗?
2022-12-22
借库存商品,贷银行存款,当时购买的时候做这个就可以销售出去,也结转成本,就是不允许抵扣所得税,因为这个没有发票。
2023-12-28
账务处理 按扣佣金之前挂应收款:销售时,按未扣佣金的全额确认应收账款和收入;支付佣金时,将其作为销售费用。 按扣佣金之后挂应收款:销售时,按扣佣金后的金额确认应收账款和收入。 税务操作 公司增值税:按课程销售收入全额计算缴纳。 公司所得税:按扣佣金前挂应收款的,收入全额确认,佣金作销售费用扣除;按扣佣金后挂应收款的,收入按扣佣后金额确认。 带货人税务: 带货人是个人,公司有代扣代缴个人所得税义务,应要求其提供发票,否则佣金在所得税汇算清缴时可能不能全额扣除。 带货人是企业,公司应要求其提供发票,对方收到佣金后自行申报纳税,公司收到发票后将佣金列支为销售费用。
2025-01-14
你好,正在解答中请稍等
2023-01-07
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
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