您好,您说的截止是指什么?是结账吗?
尊敬的老师,您好!我单位是自收自支事业单位,是小规模纳税人,现约请来审计公司的人员来理一下前4年的账,因为我只接了4年本单位的财务,我接之前,单位有近13年至17年的应收、应付账款的坏账,之前会计没有做坏账处理,审计公司人员这次要求做坏账核销,请问老师,做坏账核销之前,是否把所有坏账从开始发生额至现在的原始凭证和记账凭证复印下来吗?以便以后相关部门检查。
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师,你好,因为我们部门在公司内部事单独核算,单独账套的,然后今年12月结束之后明年不做销售,只处理应收应付款,想问下这种情况我们单独的账套是要在全部处理完成之后截止掉呢
今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务,在对华兴公司内部控制进行控制测试时,了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有:1.销售部门收取顾客寄来的订单单后,由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单,一份送到信用部门批准,一份与顾客订单一起存档,销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单,编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货,偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后,将发票与销货单核对,如无错误,据以登记应收账款明细账和总账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大,且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款,当事人已经不在,债务方也很难找到,由于无人负责,只好挂账。要求:根据了解到情况,请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷,如果存在请指出缺陷并提出改进建议。
老师,我是做工厂内账,工厂有微信,支付宝,那记在哪个会计科目合适?
老师,填写2024工商年报时,高校毕业生算哪几年的?失业人员是指2024年失业了,我们公司在招用的人员吗?
公司为小规模温泉项目,前期改造项开回来专票,营业之后收入大了以后改为了一般纳税人,成本都在前期做进去了,后期怎么去抵扣
老师,想问一下建筑业 总公司将劳务分包出去 预缴税款的时候是要扣除这部分分包,收到的分包专票总公司还能正常抵扣增值税吗
老师,有个员工,会计做工资了,现在个税因为他个人原因,全部调0,企业所得税汇算清缴的时候,他的工资部分等于不税前扣除,这部分写到哪里合适
我们公司在浙江有一家分公司,分公司和业主开票结算收入,总公司调拨材料(非直接销售用材料)和人工给分公司,总分公司所得税是汇总缴纳的,那么总公司调拨的材料和人工需要开具发票给分公司吗?
老师,请问销售过程中货物有重量损耗,比如入库100吨,客户收到货可能99吨,成本结转可以直接结转100吨吗?
老师,填写2024工商年报时,高校毕业生算哪几年的?失业人员是指2024年失业了,我们公司在招用的人员吗?
老师 请教一下 过期商品 怎么记账最准确
老师麻烦问一下发票产品名称开错了,时隔几个月了,作废后重换名称有没有税务风险?金额5万多。
就是这个账套是要怎么处理呢,一直保留么,还是说会关掉以后不能做账或者怎样
您好,您还想用就继续保存。年度结账。然后结账。
那比如我23年12月之后不用了,然后要怎么处理呢
就把账套备份保存就可以了。保存到电脑里。然后账本打印出来。
还有个问题,那我们现有固定资产会按期末余额卖给新注册的公司,现在已经注册好了, 1.老公司12月30日开票,新公司明年1月入账是否可以 2.现有的固定资产一部分继续做固定资产,一部分已经折旧结束,合计余额大概有10万,想直接消耗品处理掉,一次性入账是否可以 3.新公司明年前三个月可能没有业务,我们上面做的固定资产和消耗品4月开始折旧个结转是否可以 4.如果4月开始处理可以的话,前三个月放在什么科目呢
同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。