您好,您说的截止是指什么?是结账吗?

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师,你好,因为我们部门在公司内部事单独核算,单独账套的,然后今年12月结束之后明年不做销售,只处理应收应付款,想问下这种情况我们单独的账套是要在全部处理完成之后截止掉呢
今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务,在对华兴公司内部控制进行控制测试时,了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有:1.销售部门收取顾客寄来的订单单后,由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单,一份送到信用部门批准,一份与顾客订单一起存档,销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单,编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货,偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后,将发票与销货单核对,如无错误,据以登记应收账款明细账和总账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大,且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款,当事人已经不在,债务方也很难找到,由于无人负责,只好挂账。要求:根据了解到情况,请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷,如果存在请指出缺陷并提出改进建议。
你好 我当时把四季度的企业所得税为了避免退税强行做成了负数 但是企业所得税年报我又按照真实的做账利润来交税的 现在电子税务局25年四季度的报表和企业所得税报表不一致 是不是需要修改12月的报表?这样是不是会产生滞纳金
老师,居间费用开现代服务的项目名称可以吗?
请问我们5月份没有发工资 ,5月份研发人员的社保是由公司承担的, 需要全部归集为研发费用吗 可以不归集吗
你好!我公司是外贸企业一般纳税人,刚走一般贸易0110出了一单样品去韩国,这批样品是不收汇的,供应商也是免费为我们打样,数量会与其他量产的产品一起开票给我们,请问这种情况,我们要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,公司找已经离职了美工做了几张图,支付给美工的750元按什么申报个税才可以税前扣除?按劳务报酬的话申报个税的话,是不是还要这位离职的员工开发票给企业,企业才可以税前扣除?是有750的劳务报酬的话是不是不用交个税的?
老师,公司找已经离职了美工做了几张图,支付给美工按什么申报个税才可以税前扣除?按劳务报酬的话申报个税的话,是不是还要这位离职的员工开发票给企业,企业才可以税前扣除?
老师,我个人卡收客户的货款,然后再把货款转给供货商,我和供货商签订的代销协议,并且个人下无公司,那我个人卡流水被查到,我这个要以我赚取的差额部分交税,还是收款部分交税呢
老板家属也在公司任职,去年租赁他家属名下的房子出租给公司,也给租赁费了,今年可以无偿使用不付租金吗?
老师,前会计没有做台账,如何去查固定资产科目什么时候入账的,折旧了几期,还剩多少?
租出去的几百万的无人机,做固定资产,折旧是几年呢
就是这个账套是要怎么处理呢,一直保留么,还是说会关掉以后不能做账或者怎样
您好,您还想用就继续保存。年度结账。然后结账。
那比如我23年12月之后不用了,然后要怎么处理呢
就把账套备份保存就可以了。保存到电脑里。然后账本打印出来。
还有个问题,那我们现有固定资产会按期末余额卖给新注册的公司,现在已经注册好了, 1.老公司12月30日开票,新公司明年1月入账是否可以 2.现有的固定资产一部分继续做固定资产,一部分已经折旧结束,合计余额大概有10万,想直接消耗品处理掉,一次性入账是否可以 3.新公司明年前三个月可能没有业务,我们上面做的固定资产和消耗品4月开始折旧个结转是否可以 4.如果4月开始处理可以的话,前三个月放在什么科目呢
同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。