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某事业单位20x2年发生如下业务: 1、因业务需要购入一批材料,取得增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额为78000元,款项尚未支付,材料已验收入库。 2、10日后支付上述价款678000元。 3、办公室领用一批材料,该批材料实际成本为80000元。 4、计算该单位为开展业务活动人员应付工资440000元,津贴50000元。 5、以国库授权支付方式实际支付职工薪酬490000元。 要求:编制上述业务相关会计分录。

2022-12-22 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-22 15:03

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齐红老师 解答 2022-12-22 15:16

1借库存商品600000%2B78000=678000 贷应付账款678000 2借应付账款678000 贷银行存款678000 3借单位管理费用80000 贷库存商品80000 4借业务活动费用440000%2B50000=490000 贷应付职工薪酬490000 5借应付职工薪酬490000 贷零余额账户用款额度490000 同学,期待你的五星好评哦

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快账用户6726 追问 2022-12-22 15:20

某省财政20×2年发生如下业务: 1、以财政直接支付的方式通过财政国库为有关预算单位支付属于政府性基金预算本级支出的款项共计640 000元。总预算会计根据代理银行报来的《财政直接支付凭单回单》,与中国人民银行国库划款凭证核对无误。 2、国库支付中心直接支付上述640000元款项。 3、国库支付执行机构当日汇总“政府性基金预算支出清单”直接支付640 000元,该清单已送财政总预算会计结算资金。 4、根据国库现金管理的有关规定,将库款 57000元转存商业银行。 5、按财政管理体制规定通过财政国库向上级省财政上解一笔款项435000元。 要求:编制上述业务相关会计分录。

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齐红老师 解答 2022-12-22 15:23

同学你好,平台规则,一题一问哦

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2022-12-22
1.业务(1): 借: 材料采购      4000 应交税费      6400 贷: 银行存款      10400 1.业务(2) 借: 材料采购      20000   应交税费      3200   贷: 银行存款      23200 1.业务(3): 借: 原材料        20000   贷: 材料采购      20000 1.业务(4): 借: 原材料        25000   贷: 材料采购      25000 1.业务(5): 借: 材料采购      26000   应交税费      4160   贷: 应付账款      30160 1.业务(6): 借: 材料采购      36000   贷: 应付票据      36000 1.业务(7): 借: 预付账款      50000   贷: 银行存款      50000 1.业务(8): 借: 材料采购      80000   贷: 预付账款      50000   银行存款      42800 1.业务(9): 借: 库存商品      50000   贷: 生产成本      50000
2024-01-08
您好 (1)从甲企业购入A材料一批,增值税专用发票上标明货款30000元,增值税税额3900元,上述款项以银行存款支付,材料未入库 借 在途物资30000 借 应交税费-应交增值税-进项税额3900 贷 银行存款33900 (2)收到A材料,验收入库 借 原材料30000 贷 在途物资30000 (3)从乙企业购入B材料一批,增值税专用发票上标明货款20000元,增值税税额2600元,上述款项以银行存款支付,材料已入库 借 原材料20000 借 应交税费应交增值税进项税额2600 贷 银行存款22600 (4)从丙企业购入C材料一批,增值税专用发票上标明货款50000元,增值税税额6500元,上述款项尚未支付,材料已入库 借 原材料50000 借 应交税费-应交增值税-进项税额6500 贷 银行存款56500 (5)从丁企业购入D材料一批,增值税专用发票上标明货款10000元,增值税税额1300元,上述款项尚未支付,材料未入库 借 在途物资10000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷 应付账款11300
2022-07-22
借:原材料,1010000,应缴税费—应缴增值税-进项税,130900,贷:银行存款,1140900 2、借:在建工程,10000贷:原材料,10000 3、借:工程物理,200000,应缴税费—应缴增值税-进项税,26000,贷:银行存款,226000
2022-12-17
你好 稍等看下题目
2022-12-17
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