您好,这个是还有所得税的,其他没了
老师,请教下,这个肖哲老师的视频课里讲到印花税因为是当月缴纳,所以可以不用计提,直接缴纳是借应交税费印花税,贷银行存款,但是印花税其实属于税金及附加科目的,税金及附加月末需转入本年利润,如果印花税不通过税金及附加归集,那么不就是只交了钱减少了资产,而没有进行所得税税前扣除吗?这样理解对吗?
我发现公司税款都交完了,进项还有留抵税额,增值税个税企业所得税已经其他的附加都没发现有没交的,为什么应交税费还有余额呢?以前年度的可以调整吗?
老师您好,个人在税务局办理临时税务登记代开发票的,除了征收增值税以及附加税之外的,还有个人经营所得税,还有其他税款要交吗?
老师好,其他现代服务——视频制作费,这个项目的发票除了增值税附加税印花税,还要交其他税吗?企业所得税税前扣除可以全额扣除吗
老师好,其他现代服务——视频制作费,这个项目的发票除了增值税附加税印花税,还要交其他税吗?可以进行企业所得税税前全额扣除吗?有特殊要求吗
老师,你好,是日本的杂志,发生在日本的,现在需要开发票给国内的公司,是0税率呢,还是6%的税率呢?
老师,现在外账公司做员工工资表,是真实的吗?如果不是真实的,会有什么后果吗?一般有人查吗
正常商品销售溢价范围是多少的,就是超出进价的范围
老师您好,您有会计继续教育的网址吗,谢谢老师
老师您好,请问哪位老师跳过小规模国际货代的增值税申报表?想问下免税的国际运输服务收入填在哪一行?
老师你好,我们是做快递分练的,大多是人员工资,可以直接做借主营业务成本,贷,应付职工薪酬吗
老师您好,税务上现在预警我24年成本账上和电子税务局不一致,就是我账上申报的都是按1088万元申报的,但是我电子税务局是788元,然后中间有个300万的差额,税务现在要求我列示明细,然后我查出来是因为我24年入账了23年的材料票,但是现在有个原因是我23年入到24的成本票实际要比查出来的这个差额大,就是时间差额300万,但是我查出来23年的发票有350多万,老师这是什么原因呢
老师,您好,我公司在招聘了一位员工,是外地的,然后社保,公积金交到我公司所属地址,这位员工在他们当地用不了,说是要在他们当地找个人力资源代交社保和工资,像这样的话,会不会有风险,我们工资又怎么处理?,
我想问下,残疾人保障金怎么申报
老师好!上个月开的发票,客户这个月作废,没有抵扣,怎么做账呀?如果抵扣了怎么做