可以不用结转的,挂在账上
老师,以前年度一直挂着应付职工薪酬这个科目,现在要冲掉,可以用以前年度损益调整这个科目来冲掉不
老师好,应付职工薪酬-职工福利费科目月末必须要结转不能有余额吗?
老师,前任会计上年结转过来 一个其他应付款社保个人部分的借方余额320 还有一个应付职工薪酬社会保险费的借方余额640 一直在账面挂着 这个要怎么处理掉
老师请问年末应付职工薪酬有余额,需要怎么处理?还是就放在应付职工薪酬科目里直接转入2022年?
账上应付职工薪酬-福利费有余额,但是不知道是哪一年的账了,现在要冲掉,可以计入营业外收入吗
老师好,自己家生产的产品赠送给职工如何处理做账和结转成本?能否写下分录,谢谢
老师,现在看到一张22年的个人开的劳务人工费普票,备注让代扣代缴个税,现在补交可以吗?是不是要通过公户?有什么办法
老师,2月份进货老板代付6270元通过银行支付给销售方,3月份销售方才开发票。请问要怎么做这些凭证详细步骤和摘要
汇算清缴a0000表里面股东分红明细,已修改说跟工商对不上,该怎么办?
老师,比如说3月份忘提折旧和计提工资了,我能在发现月份补计提吗
某公司息税前利润为1000万元,债务资金为400万元,债务税后资本成本为6%,所得税税率为25%,权益资本为5200万元,普通股资本成本为12%,则在公司价值分析法下,公司此时股票的市场价值为( )万元。
民间非营利组织财务报表的收入是100万增值税申报表的收入是120万,财务报表和申报表的收入金额不一致,出现这种问题应该怎样处理
公司做模具,承担的模具费,维修模具费,分摊在出口的产品里,那成本怎样做的?只能计入人工工资?
其他业务收入转给客户的分成记什么会计科目
分配现金股利会影响所有权益吗
知道了谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!