你好同学,咱视同销售就可以了,借营业外支出或者是借费用。贷,主营业务收入,,贷应交税费,应交增值税销项税额。

历史遗留问题,以前是小规模,当时有好多进项,因为是小规模所以不抵税,但是后来变一般纳税人。小灰猫使进的商品做了新品的赠送,就是买新的产品送原来的产品,也结算成本结转了。现在这个账目怎么处理?
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
老师 您好,年底结账,有买进的几个库存产品送给别人当样品了,买进时的进项税额已经抵扣增值税了,请问怎么做账比较好呢?
老师 您好,采购别人的产品有几个拿去送人作为样品了,当时采购的进项税额也已抵扣,请问视同销售,我需要按采购时的价格来确认主营业务收入吗?
我2022年有张成本票 ,当时分录是 借: 库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税-进项 11504.42 贷:应付账款 100000,在2024年一月初在电子税务局做了进项税额11504.42元的转出,税款没交,准备下个月多认证个进项税给抵扣了,请问一下账上的进项税额转出详细分录怎么写呢
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
小规模确认收入,无论季度有没有超过30万,都需要计提应交税费应交增值税吗
请问老师有最完整的新会计准则利润表模板吗?其他收益这个科目一般在利润表哪里列示?
老师,25年1月份申报24年第四季度的企税,当时所得税费用没有做计提,财务报表什么的都填了,但25年又去改24年的账务,把这笔所得税费用计提到24年了,这样就导致财务系统的净利润和税务系统的净利润不一致,这个该怎么更改啊?
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
计提社会保险费公司承担部分需要做账,个人承担部分如何处理
老师,增值税电子普通发票怎么下载
老师你好,我们是制造业,如果直接购入成品 ,倒卖,这个入原材料还是库存商品
老师,请问公司名下有车,现在想卖了,公司能直接开票吗,没有经营范围的
视同销售不需要开发票吧?
同学不需要开的,做无票收入就可以了。
报税时在附表一(本期销售情况表)未开具发票栏填列金额就可以吗?
嗯嗯,对的,同学,祝您生活愉快开心,
主营业务收入金额我是按采购这些产品的进价来核算吗?
您好同学,按照市场价格哈,不能按照成本,
我现在还有一些留抵税额但不确定是不是这批产品的留抵税额了,这种情况可以做进项税额转出吗?
你好,你这个不要做进项税额转出的咱都确定收入了,所以正常确认进项税额就行。