你好同学,咱视同销售就可以了,借营业外支出或者是借费用。贷,主营业务收入,,贷应交税费,应交增值税销项税额。
历史遗留问题,以前是小规模,当时有好多进项,因为是小规模所以不抵税,但是后来变一般纳税人。小灰猫使进的商品做了新品的赠送,就是买新的产品送原来的产品,也结算成本结转了。现在这个账目怎么处理?
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
老师 您好,年底结账,有买进的几个库存产品送给别人当样品了,买进时的进项税额已经抵扣增值税了,请问怎么做账比较好呢?
老师 您好,采购别人的产品有几个拿去送人作为样品了,当时采购的进项税额也已抵扣,请问视同销售,我需要按采购时的价格来确认主营业务收入吗?
我2022年有张成本票 ,当时分录是 借: 库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税-进项 11504.42 贷:应付账款 100000,在2024年一月初在电子税务局做了进项税额11504.42元的转出,税款没交,准备下个月多认证个进项税给抵扣了,请问一下账上的进项税额转出详细分录怎么写呢
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
视同销售不需要开发票吧?
同学不需要开的,做无票收入就可以了。
报税时在附表一(本期销售情况表)未开具发票栏填列金额就可以吗?
嗯嗯,对的,同学,祝您生活愉快开心,
主营业务收入金额我是按采购这些产品的进价来核算吗?
您好同学,按照市场价格哈,不能按照成本,
我现在还有一些留抵税额但不确定是不是这批产品的留抵税额了,这种情况可以做进项税额转出吗?
你好,你这个不要做进项税额转出的咱都确定收入了,所以正常确认进项税额就行。