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21年11月收入3100元,开了一张普通增值税发票,22年12月顾客退款2836元,现在税务系统故障,无法红冲发票,要求收入冲减未分配利润,该怎么做账呢?

2022-12-29 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-29 16:33

你好,咱可以写反方向的分录,然后你当时借银行存款,贷主营业务收入的话,现在 借利润分配-未分配利润,,贷银行存款,。 做个反方向的分录,就可以了。

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你好,咱可以写反方向的分录,然后你当时借银行存款,贷主营业务收入的话,现在 借利润分配-未分配利润,,贷银行存款,。 做个反方向的分录,就可以了。
2022-12-29
你好,建议你直接冲2024年的主营业务收入就行,这样的话,增值税所得税的销售额是一样的,别动利润分配未分配利润了。
2025-01-22
你好,就是之前做的分录,反方向冲回即可的
2021-09-10
你好 ;    负数发票  就要按原来分录不变。     走利润分配来  替代你的  主营业务收入科目来处理哦  ; 你这个之前多缴纳的    发票税额 可以申请以后抵减或者是以后退税给你们的  
2021-09-10
借:以前年度损益调整500 贷:应交税费-应交增值税500 借:利润分配-未分配利润500 贷:以前年度损益调整500
2021-03-25
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