你好;是不是因为没有调汇导致的; 你调汇了吗

老师,去年底新接收的公司情况是这样的,货币资金资产200=负债36000+实收资本30000-未分配利润65800, 1,我是不是应该让上一家公司把他们前五年的账要过来, 2,实收资本,我们领导问怎么处理好,是否给原法人还是记自己名下?原来公司亏损买入,亏65800,那么还用给原法人钱吗? 3,如果记在现法人名下,应该马上补交印花税,对吧 我做个撤资就可以了,对吧
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
老师你好,我们是贸易公司,预收货款记账用的是美元和人民币,我之前年底调汇的时候只把人名币调了,现在出现一种情况是,我的人民币余额已经清零了,但是外币还有余额,请问我应该怎么处理?
老师,您好,请问一下,我们新注册的企业,中外合资有限责任公司,合同和注册资本都按美元,合同规定比例不能更改,现在中方的人民币按当天汇率中间价换算比约定金额多了300美元, 那我想问下: 1 这个验资报告是不是用美元来做,和确认比例 2 中方人民币换算美元多出来的300美元,是不是要做资本公积 3 合同和注册资本是美元,实际做做账用人民币,那用美元计算的比例和用人民币计算的比例是不同的,我们发生纠纷或者以后清算,分红应该按哪个比例为准呢
老师您好,公司2022年8月收到了供应商开的美金发票 USD 540500(发票汇率6.4602,折本位币是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(当月结算汇率是6.53,折本位币2011240.00),11月收到USD232050(当月结算汇率6.47,折本位币1501363.50),因为忘记调汇了,导致现在查账应付账款贷方有余额23772.49,要怎么调账呢? 借:以前年度损益调整 23772.49 贷:应付账款 23772.49 这样子做分录的话,有个问题就是,查科目余额表在该明细科目下,币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49,要怎么处理,才能使两个币种的分别查账的时候是平衡的呢?还是分录做错了呢?
老师,请问一下小规模纳税人车辆购置税加价税合计入固定资产。一般纳税人按照不含税金额加车辆购置税入固定资产是不?我怕我整错
老师,申请了几百块的企业所得税退税,一直没申请通过,也没有退回,一般是多久才有消息的呢?
老师,公司在抖店上销售矿泉水,公司现开票给平台,这个是按主营业务收入处理吗?
4月基本工资是5000,月公休5天,只休2天。实际出勤28天。我们日工资是用5000÷30=166.6666667(自然月天数)算。请问4月工资怎么算?
老师您好,去年某资产达到预定可使用状态预转固了,当时安装费未结算完。今年安装费竣工结算了,补开安装费发票,财务上增加资产原值。比如该资产原使用年限10年,已使用1年,残值率5%,安装费在本月即5月份开具,财务上折旧是不是按【(原值+增加值)*0.95–已计提折旧】÷剩余年限,这个折旧是从5月份开始按新的计算还是6月份
股东投资实缴到位之后,再对公司的注资计入投资款还是往来款合适。如果再备注投资款的话,计入资本公积会有哪些后果
2025年社保只计提至今未缴纳,汇算清缴需要调增社保吗?
各位老师大家好,就是原材料这块实实在在做了账务,但是对方是一般纳税人,没有开进来发票,税务在做汇算清缴不认可,人家只看发票,然后企业是个人独资,交经营所得那种,这个130万利润,下来交多少税,老师指点一下
出口退税 记账汇率如何确定
老师,我想问一下,我们是医院,当时医保款计入应收账款,回来的时候账务处理都正常做账,现在后期医保局发现有超限收入,现在让我们退一部分钱过去,这个账怎么做呢
我调汇了,只调了人民币。所以我的本币余额已经清零了,但是外币还有余额。
你好; 那你外币账户也得处理的; 正常不会有余额的; 你是不是你弄错我了
我就是想问一下,这样的话我要怎么处理我的外币余额?
你好; 比如说 : 1. 收到外币时 借:银行存款-香港汇丰银行(外币帐户) 贷:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 2. 结汇至建行人民币帐户时 借:银行存款-建行(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 贷:银行存款-香港汇丰银行(外币帐户)
对 我是这两个分录合并做的 直接做结汇时候的,贷方做应收账款
你好; 是的; 就按照上面的分录去处理哈
那我现在账上已经不对了,应该怎么处理呢?
你好; 之前分录 红冲了。按照正确的分录来做
好几年前的了,也要冲红重新做吗?
你好; 是的; 你数据都不平; 你要调整的
好的 谢谢
不客气的; 帮到你就好