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老师你好,公司一般纳税人曾经进固定资产、电费,汽油费挂的其他应收款,(其中固定资产发票也回不来了,电费和汽油发票,明年能回来)当初不懂,以为发票回来冲减其他应收款,实际上应该是预付账款,我年底了12月份把这些都转成预付账款过账可不可以?

2023-01-01 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-01 20:20

您好 年底了12月份把这些都转成预付账款过账可以的 预付账款也需要发票冲减的

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快账用户6059 追问 2023-01-01 21:02

老师,我说的意思是原来挂的科目叫其他应收款,好像挂的不对,应该过账过到预付账款上可不可以? 就是我们给石油公司预付了油款,发票没开回来,我挂的是其他应收款,实际上应该挂预付账款,年底了,我想一次性的把这个其他应收款分别挂上预付账款余额结抟过来

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齐红老师 解答 2023-01-01 21:02

原来挂的科目叫其他应收款 过渡到预付账款上可以的  一次性的把这个其他应收款分别挂上预付账款余额结抟过来 可以

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您好 年底了12月份把这些都转成预付账款过账可以的 预付账款也需要发票冲减的
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