你好,可以的,可以这么做的。

老师好,我们公司以公司名义按揭贷款购买汽车,增值税可以全部抵扣吗?车辆总价款是按4年按月计提折旧还是一次性计入当期成本费用?
老师,您好!我单位12月购入一辆汽车,因12月公司销售开票比较少,所以不想抵扣购入汽车的增值税,请问汽车可以12月入账而增值税以后抵扣吗?
您好老师,我们12月份取得的汽车进项发票,当月也开出了机动车销售发票。我这个月申报的时候留底税额太多了,我可以把这部分车的税额放到今年在抵扣吗(12月份记入待抵扣进项税额中)
老师您好,公司新购入一台新车,收到:(1)机动车销售统一发票(2)车辆装饰费发票(3)服务费发票(4)汽车美容发票(5)车辆保险费发票。以上收到的都是增值税专用发票,请问可以抵扣进项税吗
你好!我是一家汽车贸易有限公司,25年6月为小规模纳税人 25年6月购入3辆车辆用于内部使用,25年7月认证为一般纳税人 购入16台车辆 销售16台车辆 请教老师,是否可以认证之前6月购入的车辆增值税进项发票?如果把之前3辆认证的话!是否可以抵扣增值税?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
12月入账时是把待以后抵扣的增值税计入“待认证进项税额”吗?增值税申报时不用体现出来吗?
对的,是的,是这么做的。
小汽车一般折旧几年合适?12月入账下年1月开始折旧对吗?
小轿车最低折旧五年,从一月份开始折旧。