同学你好 6月计提时 借成本费用 35494.86 贷应付职工薪酬 35494.86 7月发放时 借:应付职工薪酬 35494.86 贷银行存款 34899 其他应付款等 如果实际工资没有那么多,那就要把差额部分冲回。
发放六月份工资的分录漏做了,可以跟七月份一起发放吗?
老师,马上七月份了,做账做所属期六月份的,我计提六月工资发放六月份工资对吗,我们是每个月的月底委托银行发放的
老师,请问,七月份发的六月份工资,六月份原来的会计没有计提工作,怎么办呢?我七月份怎么做账呢
老师,之前的会计六月份计提了64830.3工资,其他应付款8566.47实际七月发六月的工资是54507差额,1756.33是有一个没发工资,我七月发工资的分录怎么做呢?
老师,六月计提工资35494.86七月发放六月工资发了,34899这个七月咋做分录呢?
老师银行手续费退还财务费用可以在贷方么
老师,固定资产卡片录入,我怎么查已经录入的信息
老师,请问一下个体户销售黄金首饰,将柜面上的旧款式黄金首饰与供应商和其它商商家换新款式,补了差价和加工费,那这个数据以物换物吗,需要交增值税和消费税吗?依据是哪个
老师企业2017年成立,注册资本800万,认缴,但是在国家企业信用信息公示系统显示2019年需要完成实缴,目前也没实缴,但是有的年度的工商年报上写的已经实缴,这个怎么处理,如果要减资,会让通过吗,是不是就减掉的部分需要交20%个税
请问这两个利息收入,怎么贷方不一样,那个是对的
老师,请问一下,9月不是社保基数上调了嘛,1-8月要补交,这个个人补交部分在个税申报表里要填上扣除吗?要填的话填哪个位置
餐饮行业单位不给员工缴纳社保,工资表员工可否不签字,让老板签字可以吗?
老师好,一般纳税人本期有留抵税还有一笔仅退款的退费,申报增值税的时候,本期应补退税费出现了负数怎么办?这个负数就是退款的税款数
老师,公司借了别人几千块钱,在还的时候备注成了工资而不是还款可以入账吗
老师有这个提示要紧吗