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您好老师,我们公司去年4月份做账的时候有一个凭证做错了,增值税专用发票总额5600元,进项税额: 644.25元没有,做账的时候进项税也加到总额这个情况错张怎么做

2023-01-06 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 19:23

同学,你好 进项税额: 644.25元,没有做进去吗?

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快账用户4443 追问 2023-01-06 20:28

是的老师,分录的时候 借:管理费用—5600 贷银行存款—5600 这样分录的

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齐红老师 解答 2023-01-06 20:57

同学,你好 借:管理费用      - 644.25 借:应交税费-应交增值税(进)  644.25

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快账用户4443 追问 2023-01-06 20:58

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-06 21:26

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 进项税额: 644.25元,没有做进去吗?
2023-01-06
你好,你账上红冲进项就行,做到应交税费待认证。
2024-04-07
借应付账款, 贷原材料、应交税费、应交增值税进项转出 当时结转了成本吗?
2023-03-16
 你好;     是的。 先走; 借费用或者成本 ; 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 ;  认证后做 :借进项税贷    应交税费-待认证进项税
2022-07-12
您好,4月留底退税,您的分录是如何做的?
2022-11-27
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