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老师,年底结转增值税分录是这样做吗?急

老师,年底结转增值税分录是这样做吗?急
2023-01-10 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 12:56

是的,结转后三级明细余额为0

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快账用户1726 追问 2023-01-10 13:01

老师,那还有这个分录,是不是重复了

老师,那还有这个分录,是不是重复了
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齐红老师 解答 2023-01-10 13:04

没有重复,这是计提增值税 的分录

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快账用户1726 追问 2023-01-10 13:28

老师,那有差额的话怎么调呢

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快账用户1726 追问 2023-01-10 13:42

老师,这个不平,怎么弄呢

老师,这个不平,怎么弄呢
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齐红老师 解答 2023-01-10 13:48

差额计入营业外收入或支出科目

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相关问题讨论
是的,结转后三级明细余额为0
2023-01-10
你好! 是的,你的理解很对
2020-12-08
学员朋友您好,月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
2024-01-10
同学,你好 1、结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费——应交增值税(进项税额)   2、结转销项税额:   借:应交税费——应交增值税(销项税额)    贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费——未交增值税   4、实际交纳时   借:应交税费——未交增值税    贷:银行存款
2023-01-31
您好,是最后在应交增值税还是未交增值税
2023-02-02
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