你好; 预收款这个是什么情况的 ; 算以后拿货抵减款是吗

老师,我们做化妆品销售的是全国代理,分销货品给线下代理商,代理商打款,我们出货,现在我们想做另外一个销售模式,利用数字平台,消费者在代理商店铺直接下单,通过系统直接支付到我公司的账户,货从我们公司发到客户手里,我们再通过货物把他们的利润返给代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交税
老师,我们是销售化妆品总代理,年末给代理商现金奖励,一部分代理商直接转账;一部分现金上账,做为代理商的预收款。请问,这两种情况分别怎么处理账务
老师,去年有这么一个政策,我们的二级代理商销售无人机如果季度业绩达到A级我们公司要给予奖励一台500元,如果是C级也按每台500元来记到后返结余,这个后返结余一半付给A级二级代理商,一半用于其他活动奖励(用于广告、推广活动等都行)。现在的问题是这些奖励23年已经付给我们的二级代理商了,但都没有开发票,当时的账务处理都是做到销售费用—销售折让。请问23年年度汇算清缴这些费用需要调增吗?
老师,公司计划跟十家代理商合开会议,这个会议上预计有一两百个客户购买产品(包含公司和其它代理商的客户),然后款项先由我们公司代收。到时候再转付给代理商,感觉会很乱,因为也不好区分是哪家二代的客户,请问该怎么操作比较好?还是说我们收到货款跟各二代对接,跟他们核对清楚他们的客户清楚,统计各二代的客户款项总额,然后出个委托代理收款,然后把各二代的款付给他们这样可以吗?
老师,公司是总代理商,3、4月份各二代有维修激励费,但这个是明年一月份统一算今年的账给予他们抵扣货款用,而不是直接付款给他们,请问我现在要计提这个费用,该怎么进行账务处理?年底需要冲回吗?因为这个涉及到企业所得税的问题
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是的 ,抵货款
你好; 那你就做; 借销售费用 贷 应收账款 - 某客户
这个销售费用汇算清缴的时候调增?
是的; 会涉及调整的 是的