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老师,请问下我21年开的25万发票,在22年12月冲红了25万又开具了15万发票,会计分录应该怎么做?

2023-01-10 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 22:01

同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字做重开的

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快账用户5587 追问 2023-01-10 22:09

老师重开的收入因为跨年了,收入应该做到主营业务收入还是未分配利润?

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齐红老师 解答 2023-01-10 22:17

同学您好,是未分配利润

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快账用户5587 追问 2023-01-10 22:19

老师如果分录要是做到未分配利润的话,企业所得税申报表的收入和增值税申报表里的收入对不上应该怎么办?

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齐红老师 解答 2023-01-10 22:26

本期没做调整,看下期初是否正确,一般真没做处理的话,可能其初就不平;期初逻辑正确,反推是本期问题,一般是本期没有结转损益

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快账用户5587 追问 2023-01-10 22:30

老师,你说的啥没做调整?没太明白

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快账用户5587 追问 2023-01-10 22:32

之前都是对上的,这次就是吧冲红后,重新开的收入做到未分配利润了,然后所得税季度申报的时候就收入跟增值税的收入对不上,正好差额就是冲红的金额

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齐红老师 解答 2023-01-10 22:55

同学您好,有调整那说明是正常的,下一年关系又恢复了

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同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字做重开的
2023-01-10
您好,那您1月红字冲回原分录,再按发票金额重新做账,涉及损益科目用以前年度损益调整
2023-03-17
你好,是的,你开票的这部分是归属到1月份。
2025-01-02
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数这个是洪冲2021年的。
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