你好,这里的负数3万,正数29000都是当季度的金额?

老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师您好,我想请教下年度财务报表应该怎么做?比如说我现在有19-21年每月的资产负债表数据和每季度的利润表数据,那年度我应该怎么自己制作?是不是就资产负债表的12月份数据就是全年的,利润表需要把四个季度数据金额相加才是全年的,是这样理解吗?我刚刚毕业老板让我自己制作往年报表,我不太会。
#提问#老师好,想咨询下:我们在22.05年汇算21年的所得税时,直接把销售费用增加了33万。原来在21年第四季度的季度利润是-5 现在就变成了-38万。 我现在季报的财务报表未分配利润期初数用的是四季度财务的期末数,而我现在马上要报第三季度财务报表了,我应该怎么办呢
老师你好!请问下第三季度利润是负数-30000万,第四季度利润是29000元,应该不用交税吧,或者说账务怎样处理比较好,谢谢
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
建筑公司2026年给包工头的班组人发2025年2-12月工资,个税如何申报?
老师我们公司欠银行5000万,还不起了,是不是银行起诉我们,我们该怎么做
请问老师,我新接手一家公司,他们的银行账有五六个,只有一个对得上,其余的账号上对不上,很久了说都不知道了,银行上没钱,这样怎么搞平呢?
正常报关出口,不退进项税可以吗
#提问,老师之前做了未开票收入申报,现在开票了,开票当月是要做一笔冲销的分录吗
老师,收入总额在报表看那个数?
老师有一个问题,我们的有一个车辆于月初报废了。那本月还需要计提折旧吗?
负数3万是第三季度的利润金额,正数2.9万是第四季度的金额
你好,这种情况不需要缴纳所得税,不需要做所得税的分录
好的,谢谢老师!就是电子税务局上正常申报就好。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。