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我们企业是建筑业,做那个学校的,然后开票给教育局。收款进来是建筑工作领导小组这个分录要怎么做[捂脸]

2023-01-12 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 10:44

你好同学,借:银行存款 贷:应收账款 附件附上领导小组代教育局付款的证明

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你好同学,借:银行存款 贷:应收账款 附件附上领导小组代教育局付款的证明
2023-01-12
同学你好 你们直接按照开票的金额做收入就行了 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-01-15
您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021-07-01
问题:老师我们是工程监理公司,收到业主的工程款之后,我们要收取管理费然后再拨给建筑单位,请问一下我们给建筑方拨出去是直接对方开票过来然后我们对公转给他们吗?请问这个过程会涉及到哪些税?分录怎么做呀? 解答:你好,亲爱的同学,这个款让对方开发票给你们,然后你们对公转账。这个税的话就涉及到增值税,附加税及企业所得税、个税等,一会儿发分录给你
2021-04-28
征收补偿款就可以,所有的税都要交
2023-05-25
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