同学您好,您好!这个你按实际负数填,但是需要去税务局上门申报

老师好,在2月我们开出的有张票盖了作废章,但系统没作废,3月开了个负数冲销那张票,但可我那张票没做过收入,这种情况账务应该怎么处理呀
老师好~我们销售方开具了负数专票,上个月已经交了的税,这个月的开了负数销项,怎么做账呢
老师,如果当月开的销售收入做了销项负数,没有做作废,这个怎么办呢?
去年开了票没有收到款,今年需要作废开销项负数的发票,这样的会计分录如何做?
老师,代开发票是开了销项负数,这个分录怎么做?是不是销项负数所有发票都留在销售方做账?
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
但电子税务局带出来的数据就是实际开票数额,销项一正一负没有显示,销项负数开了以后当月又开了同等金额的正数票,这还需要做处理吗
学员您好,这种情况是要的。做一正一负