你好,必须结账后才可以进行下个月的记账。
老师,请问用友U8存货系统里面已经正常单据记账,然后我生成凭证的时候显示没有制单的数据是什么意思。
提问,老师好,第一,使用用友U8系统做账,9月份的账还未记账和账结,是不是不能做10月份的账,如果10月份的账已经做了几份凭证,是不是需要删除之后才能结转10月份的账?第二,已经结转生成了凭证如何撤销重新结转?
用友u8是不是要前面都结账了,后面月份制的单才能记账
用友r9系统,5月份没有发生业务就没有记账,6月发生业务了需要记账,记账时提示5月份未结账需要结账才可编制新的凭证。我去5月份结账时,提示本月未记账请先记账才能结账。这种情况怎么处理呀?怎么才能记6月的账。
用友U8存货核算模块,正常单据记账是灰色的选不了,一块记账好几千条,只有这一条不能选择,其他月份都是正常的,也全部审核了
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
跨年,比如想先做一张凭证,除了结账到去年12月,还要做年末转账,年初建账,一月凭证才能记账吗?还是只有结账到去年12月即可
是的,要做年初建章,否则期初数带不过来