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用友r9系统,5月份没有发生业务就没有记账,6月发生业务了需要记账,记账时提示5月份未结账需要结账才可编制新的凭证。我去5月份结账时,提示本月未记账请先记账才能结账。这种情况怎么处理呀?怎么才能记6月的账。

2023-06-26 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-26 17:11

同学你好 凭证做了记账操作,就是已记账的状态。凭证未记账时,查询账簿需要勾选包含未记账凭证才能查看数据 用友软件使用时:记账显示无可记账凭证或上月未结转

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同学你好 凭证做了记账操作,就是已记账的状态。凭证未记账时,查询账簿需要勾选包含未记账凭证才能查看数据 用友软件使用时:记账显示无可记账凭证或上月未结转
2023-06-26
你好;    你先计提了。  你贷方应交税费 就会有余额的 ;  不平是正常的 ; 如果你确实还没有支付的话 ; 如果你多计提了。 就得去红冲; 你才能平衡的  
2023-06-15
您好,这个的话,建议是从5月份,这个时候开始做账的,之前的也做到5月份
2024-07-01
不反结账调账(推荐):反结账操作可能会引起财务数据系统混乱,并且如果已经报送了财务报表等相关资料,反结账后重新报送会比较复杂。可以在 11 月份录入调整凭证来更正错误。 11 月做调整凭证,借:研发费用,贷:管理费用(金额为错记的研发人员保险费用)。企业所得税季度预缴申报有误,可在四季度或年度汇算清缴时按正确研发费用计算加计扣除,一般季度小误差汇算清缴统一处理
2024-12-10
您说的换货,实际有没有收到换货的库存商品呢?
2025-08-05
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