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麻烦有经验的老师请回答 ddp条款下,形式发票上金额是1000,我们拿到增值税专用缴款书,进项100,做账怎么做? 借 库存 1000 借 进项 100 贷 应付账款 1000 贷 营业外收入 100 ?

2023-01-13 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 19:07

同学您好,可以借库存1000 进项100 贷应付账款1100。从商业模式来看,在ddp模式下,对方不会只要求你方只付款1000元的,因为货物本身价值是1000,加上由他方负担的进项税,对方的成本已经达到了1100,他会要求你方付钱1100元的。如果对方仅要求你方付款1000元,那么我认为对方是对你方的一个债务免除,做营业外收入也可以。

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同学您好,可以借库存1000 进项100 贷应付账款1100。从商业模式来看,在ddp模式下,对方不会只要求你方只付款1000元的,因为货物本身价值是1000,加上由他方负担的进项税,对方的成本已经达到了1100,他会要求你方付钱1100元的。如果对方仅要求你方付款1000元,那么我认为对方是对你方的一个债务免除,做营业外收入也可以。
2023-01-13
尊敬的学员您好!参考一下。ddp条款下分录为: 借:原材料 应交税费- 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-01-13
借 库存 1000 借 进项 100 贷 应付账款 1000 贷:银行存款 100
2023-01-13
你好;  破损到时 意思对方会红冲发票; 冲你的成本  ;  让你少支付的话  就这样做账即可    ; 你进项税是全部抵扣了哇   
2022-09-02
修正平台收款初始分录: 借:银行存款 100 贷:递延收益 - 平台增值税补贴 100 拆分 100 元并冲减应交增值税: 借:递延收益 - 平台增值税补贴 100 贷:应交税费 - 应交增值税 9.9(冲减主营业务应交增值税) 营业外收入 - 增值税差额收入 90.1 若已实际缴纳 9.9 元税款,补做冲回分录: 借:银行存款 9.9 贷:应交税费 - 应交增值税 9.9
2025-12-11
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