你好,明年抵扣的时候再做就可以。

小规模纳税人,今年没有增值税需要缴纳,航天服务费280元抵减增值税分录是今年做挂账还是明年抵减的时候在做?
小规模纳税人2020年科目余额表中的应交税费–应交增值税借方有余额、是税控设备维护费产生的280,2021年9月需要缴纳增值税时能抵扣2020年的这280元的减免增值税吗
航天信息服务费交纳:借:管理费用280货:现金:280抵增值税时:借:应交税金/应交增值税/减免税款280贷:管理费用280我想问的是减免的增值税是否要转入营业外收入,如是的话,如何做会计分录
20年是小规模纳税人计提的增值税21年1月份做缴纳的时候应该怎么做分录,是直接冲抵应交增值税吗还是需要先结转到未交增智税
老师,小规模纳税人,今年税控盘续费280元,分录是 借:管理费用 贷:银行存款。 可以抵少交的280的增值税,3月份的时候分录应该怎么写?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
嗨,经营部一次回款15万,这个做收入是不是超过了核定的标准,要交税呀?谢谢
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?对应填在哪一栏?是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产?麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据?谢谢老师详细回答一下怎么取数填写
老板名下有两家公司,a公司一般纳税人生产企业,b公司小规商贸企业,a公司加工的商品一部分卖给b公司,ab公司间以成本价进行交易并开票发货,b公司再对外销售,有什么风险吗?
上个月2月份(发票未到)计提了管理费—快递费 借:管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷:其他应付款353 老师,现在3月份收到了这张发票,请问怎么做分录?
有偷税行为一般纳税等级会保留几年
老师,请问公司股权转让申请查询在哪里可以看呢?
发票备注栏可以写货款所属年月吗?比如2026年1月货款,然后3月才开票,然后备注栏写:2026年1月,这样行不行?会有什么影响吗?
明年抵扣完整分录怎么写?
借应交税费、应交增值税及管理费用负数