会的 有些不好退要求查账
汪老师麻烦再回答一下第二季度要交的增值税大于第三季度,第四季度要交的。所以第三季度,第四季度的所得税不需要交, 但是综合下来,我还是多交了呀,应退税额应该有数据吧!,税务局能退给我吗?还是到汇算清缴的时候退呢?
老师我想麻烦您咨询个问题,应交增值税是负数的话,软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗?还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数,如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢?应交负的话报表是不是不好看。谢谢您
老师,你帮我看下这个申报表,所得税额预缴数大于应交数,到时候会不会涉及到退税啊,会不会很麻烦呢
老师,由于一大笔成本延期入账,导致这个季度应该交20万的所得税,年度所得税肯定会超,到时候退起来会很麻烦,就想修改一下财务报表,我想问一下资产负债表可以修改哪些科目呢,保持所有申报信息一致。
老师 您帮忙看看我这个是一般纳税人的前几个季度的财报以及企业所得税的申报依据,1,2季度是盈利,3季度是亏损,我这4季度还是亏损,那这样的话4季度不用交企业所得税,那我年终汇算清缴的时候会不会产生退税呢???
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老师,收入占总收入的比重,我们把厂房租赁出去了,我们代收的水,电,取暖费,再给对方开发票的时候,会计计入到其他应付款中了,申报增值税时销售额中含有这部分金额,但是会计账的收入里没有这部分金额,我按照图片划线中的要求,业务发生的销售额应不应该算这部分钱呢?
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老师你好我想问下次月实际用现金发放工资112450,并扣回代扣个人所得税8550。我写的借贷不平到底哪里原因电脑
5万7的税,我这季是不是要做亏损多少比较合适
对的,是的,是这么做的。
100万才25000的税,那我要做200多万亏损啊
57881.78/2.5%你只要利润能保证是这些就可以的。
要做231.5万的亏损啊,这么多
是你总的盈利,利润总额是这些。