你好,对方是一般纳税人,是什么原因导致按3%开具发票呢

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不知道,我理解可能是简易计税,开票明细是建筑服务,对方是机电公司,可以开建筑服务?
你好,正常情况来说,机电公司是不可以开建筑服务内容的发票的。 如果你们是一般纳税人,收到对方一般纳税人开过来的专票,是可以抵扣的
那他们开出来是建筑服务,对我们没有影响吧?不清楚对方是不是简易计税,如果是,我们就不能抵扣吧?
你好,如果你们是接受建筑服务,是没有影响的。 如果对方是简易计税,也不影响你们取得的抵扣啊
我们是软件,服务内容是标签粘贴,算是建筑服务吗不太符合吧?不是说简易计税的不能抵扣进项吗
你好,标签粘贴,这个不是 建筑服务。 是针对简易计税收入对应的进项才不可以抵扣,你们这里不是简易计税的收入,而是简易计税的购进啊
好的,那我们可以接受他们开过来建筑服务的发票吗
你好,标签粘贴,这个不是 建筑服务,标签粘贴 是不可以接受 对方开过来建筑服务的发票的