借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

老师您好,我是一般纳税人,我的销项3283.31/待认证进项14009.44/留底6804.05。月末我该怎么结转增值税呢?
老师我进项票没勾选认证 然后月末结转的时候怎么结转
你好,老师我想问下,月末结转,是不是进项,销项都要分别结转?进项税额转出,预交增值税
老师好,我想请教一下我多认证了进项票,我月末结转税费怎么结转
老师您好,进项发票350万,我认证了58万,销项发票50万,现在留底8万发票,月末结转成本,我应该结转多少的成本?以那个数为基础结转?
老师您好!手工账和汇算清缴的原值和累计一致,只是老会计申报的财务报表固定资产原值是上一年度的净值,累计折旧来年重新开始算,但账面净值一直都和手工账一致。二季度该怎么申报呢?要把原值和累计折旧调整过来和手工账保持一致吗?
物流公司油卡预冲值优惠以加油的方式返还,并开了增值税专用发票(含优惠金额230元),如何做账,谢谢
老师,刚准备做成本会计,我需要用到哪些表格核算成本呢
老师你好,本人名下开通了两个个体户,其中一个广东,一个湖南的,现在想查询一下两个个体户分别上年申报了多少销售额,请问在哪里可以查询呢?
老师您好!我觉得算的都对啊,但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元,,但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资,在26年5.30日才发完,所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资,。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办,也不知道哪步错了, 要不就这样申报汇算清缴了吧?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
老师,如果这月就作废一张发票,是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
多出来的税费不是会留存抵扣吗,
转出未交增值税,在借方表示有留底。
老师,我看你借贷方都有,不是冲平了吗
你好,第一个肖像分录是100,第二个进像是120,怎么会作平?转出未交增值税,一个是一百一个是120,怎么会平?
不是借,销项,借多交税费,贷进项吗
你好,不是的,按我上面的来做,你可以看一下学堂一般纳税人真账实操 你写的这些都是很早的科目了