借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师,我想请教你这个问题,我们费用进项发票认证太多了,这个成本我盖结转多少是,现在结转了35%了,利润还是这么低
老师你好我想问一下我月末结转的话我怎么转啊,那个进项和销项
老师我进项票没勾选认证 然后月末结转的时候怎么结转
老师好,我想请教一下我多认证了进项票,我月末结转税费怎么结转
老师你好,请问公司客户对往来账,放在每月什么时间合适?如果放在每月25号,那对账期是从上月26至本月25号吗?
老师!个体工商户公户上面的钱怎么合理取出来呢
统一社会信用代码和纳税识别号是不是同一个东西?
朴老师,请问我们电商交易,有的客户需要发票,我们就开发票,但是收款都电商平台,这个应收账款应该怎么设置科目?
红冲去年的一张发票,进项税怎么做账?
转账是给了成都的京东公司,发票是北京京东公司,这个符合要求吗
我司是高企,销售软件服务,图片是我司技术人员让我提供的数据。其中利税总额是什么?数据从哪些报表获取?创新指标下的所有项目数据从哪些报表获取?
日常报销费用怎么做账
老师,企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款,只能使用企业支付宝收款?
个体户生产的该不该用公户发工资
多出来的税费不是会留存抵扣吗,
转出未交增值税,在借方表示有留底。
老师,我看你借贷方都有,不是冲平了吗
你好,第一个肖像分录是100,第二个进像是120,怎么会作平?转出未交增值税,一个是一百一个是120,怎么会平?
不是借,销项,借多交税费,贷进项吗
你好,不是的,按我上面的来做,你可以看一下学堂一般纳税人真账实操 你写的这些都是很早的科目了