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老师 如果我们公司要交的增值税100是从留底税中扣除的, 分录应该怎么做呢

2023-01-18 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-18 16:25

不用做会计分录了。计算时会减少留抵税

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快账用户1750 追问 2023-01-18 16:57

那我们公司被查 要补缴增值税30 和滞纳金20 ,这些是从留底税中扣除的,要做分录吗,做的话应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-01-18 17:06

借:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税 -销项

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快账用户1750 追问 2023-01-18 17:13

已经在增值税表中的进项税额转出中体现的呢

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齐红老师 解答 2023-01-18 17:15

借:未分配利润
贷:应交税费-应交增值税 -进项转出

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不用做会计分录了。计算时会减少留抵税
2023-01-18
同学你好!进项税/销项税的话  期末都是转入应交税费-未交增值税的 进项税大于销项税的话    应交税费-未交增值税余额在借方    就可以了呀
2020-12-09
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-08-03
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
你好对的 可以这么做的
2022-07-22
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