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老师好!请问:A、B、C,A与C签订合同,货发给C,发票开给C,B是中间商,付代理费给B,B开发票给A,1,这样有风险吗?2、C转货款给A,但A实际赚的是给B的价格,所得税不影响,但增值税负增加对吗?

2023-01-24 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-24 18:06

1. 这样的情况很有可能会存在风险。由于中间商B负责收付货款,如果B出现其他问题,A与C之间的交易将受到影响。同时,C也有可能不按照合同履行义务,影响A的利益。

2. 关于增值税,如果A作为一般纳税人,C购买A的货物并向A开具增值税专用发票,A在收到付款之时,应缴纳增值税,而A实际赚的钱不影响A的所得税。但是,由于A实际赚钱只有给B的价格,A与B之间没有签订合同,实际上A只是收取了B的费用,不可能开具增值税发票,此时A需要向税务部门报告,以便纳税。

拓展知识:
此外,为了避免投资风险,A需要根据C的实际情况,加强对C的管理和评估,并有足够的监管措施。同时,对A与C的合同也要加以约束,进一步完善付款方式以及承诺条款,以便确保双方的权利义务能够得以履行。

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这样的操作在税务上对 A 公司存在一定风险。 尽管表面上看似是正常的商业交易,但 B 公司作为为 A 服务的空壳公司,且在税局工商网站上 A 和 B 无关系的情况下,A 公司直接与 C 公司进行服务费的结算和发票开具,可能引起税务机关的关注和质疑。 税务机关可能会审查这种交易模式的合理性和真实性,怀疑是否存在隐瞒收入、虚增成本、转移利润以逃避纳税义务等问题。 此外,如果 A 公司无法提供充分合理的商业目的和业务实质的证据,来解释为何直接向 C 支付服务费,而不是通过正常的采购销售流程经由 B 公司进行,可能会面临税务调整和处罚的风险。
2024-08-30
你好,同学。 B只是委托方,不需要的,如果只是代收代付。
2020-12-18
首先啊,就你这里是有三方,那么这三方是要分别开票的,像你前面说的,省略了某些开票环节的税收是过不去的,因为你少了某些开票环节。就少了某些环节的税。
2022-08-05
这样操作可能不合规。一般应发票、合同和付款方一致。建议调整为B公司直接付款给A公司,并由A公司开具发票给B公司。若需通过第三方操作,应确保有合法授权和明确协议,避免法律风险。
2024-09-20
你好,同学,这个保税区那本来就是免税的
2022-01-05
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