你好,年度经营所得申报收入是填1-12月的累计数据。

老板9月开了个体工商户,9月份按查账征收申报了经营所得,从10月份开始到今年12月份申请了核定所得率。 1、9月到10月,是否需要申报?还是系统根据开票收入自行申报。如果有无票收入,是否要申报? 2、汇算清缴要什么申报?是按核定还是分别计算再合并?
老师好,本月申报2022年10-12月是企业所得税时,营业收入,营业成本,利润总额,看到申报表格写的是本年累积金额,到底是填22年第四季度总的数据还是1-12月总的数据,谢谢。
个体户2022年1-9月为核定户 ,自2022年10月改为查账征收 ,年度经营所得申报收入是填1-12月数据 ,还是10-12月数据
老师好,之前1-9月是定期定额的,10月转查账征收了,那么在申报年度生产经营所得 营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额 还是只要填写 转查账征收10-12月的收入就可以了
老师好,单位之前都是定额定额 系统自己申报的 后来被转查账征收了 比如1-9月开票300万 10月通知转查账 10-12月开票 50万,那么在申报2022年生产经营所得时 营业收入 填写多少
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
可是1-9月当时的核定的所以没有做账,也需要填吗
申报期间是累计数据的呢。
那请问一下,我该怎么处理
重新建账,补上来就可以的。
核定征收期间的账也需要补吗
核定征收期间税务没说不建账吧。