你好; 你之前留底进项税挂在什么科目的; 你销项税把他结转到未交增值税贷方去
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
老师好,请问:公司为一般纳税人,去年12月份开了16500的发票(含税),但无任何进项专票,今年1月份有进项发票流入,我这个发票可以抵扣么?怎么可以不用交增值税呢?
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
老师好,一般纳税人,比如2月份的增值税是2000元,在3月份申报的时候应该交这2000元,但是由于本该2月开的进项由于各种原因没开出来,开到3月份了,所以就申请留抵抵欠了,没有全部抵欠,还需要交500,那我账上应该怎么做
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师,我们加油充值对方先开票了,是带税率的普票,我们是直接把这个金额入账吗
给客户买的东西怎么做账
老师好,能帮我看一下这个固定资产清理的分录对吗?
假如三季度买车,金额30万,三季度预缴所得税时填一次性扣除,填之前应纳税所得额10000,填之后实际利润额是-29万吗
老师,请问下我们公司占用村民的田地架电线杆的补偿款是按着我们的劳务收入的比率补偿给村民的,应该计入成本还是营业外支出?
老师你好咨询一下,我的账上的税金比电子税务局的税金多了7角钱,账上该怎么冲减一下,凭证该怎么做
老师,这家公司业务和员工很少,员工六到七月份出差的费用,8才开到票,8月记账和报销这6和7月份的费用没问题吧
老师您好,小规模信息技术咨询服务主营,开服务类发票,税率是多少呢
预收账款没开票,会引起税务局关注吗?
老师,我是说在电子税务局怎么操作,然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值税
你好; 电子税务局 - 一般退抵税管理 - 里面去申请留底抵欠申请 ; 看你地方是否允许系统操作; 有的地方是要求去大厅申请这个的
老师,是这里吗
你好; 对的; 就是这个 ; 你系统有这个功能; 你去申请 ;等税务局审核过 就可以抵减了
老师,那你帮我看一下,我这样填写,直接保存就可以了吧,然后等他们通过之后,我还用怎么损作一下呢,因为这个留抵不够,还要交纳一点
你好1; 是的; 申请过了 ; 到时你通过《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附表二第21栏“上期留抵税额抵减欠税”,填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。
老师,那我现在就不能申报1月份的增值税报表了吧
你好1; 逾期了就不能系统报; 你 确实要去修改或者补报的去大厅处理
12月份的我已经申报了,我现在是说我1月份的增值税报表是在填了那个留 抵抵欠税款表,等税务局通过之后,我再进去申报?还是说我现在先申报了,然后等他们通过之后,我再作废,再进去重新申报1月份的增值税报表
你好; 是的; 先申请后 才能去抵欠哈