你好; 你之前留底进项税挂在什么科目的; 你销项税把他结转到未交增值税贷方去

老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
老师好,请问:公司为一般纳税人,去年12月份开了16500的发票(含税),但无任何进项专票,今年1月份有进项发票流入,我这个发票可以抵扣么?怎么可以不用交增值税呢?
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
老师好,一般纳税人,比如2月份的增值税是2000元,在3月份申报的时候应该交这2000元,但是由于本该2月开的进项由于各种原因没开出来,开到3月份了,所以就申请留抵抵欠了,没有全部抵欠,还需要交500,那我账上应该怎么做
老师,我是说在电子税务局怎么操作,然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值税
你好; 电子税务局 - 一般退抵税管理 - 里面去申请留底抵欠申请 ; 看你地方是否允许系统操作; 有的地方是要求去大厅申请这个的
老师,是这里吗
你好; 对的; 就是这个 ; 你系统有这个功能; 你去申请 ;等税务局审核过 就可以抵减了
老师,那你帮我看一下,我这样填写,直接保存就可以了吧,然后等他们通过之后,我还用怎么损作一下呢,因为这个留抵不够,还要交纳一点
你好1; 是的; 申请过了 ; 到时你通过《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附表二第21栏“上期留抵税额抵减欠税”,填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。
老师,那我现在就不能申报1月份的增值税报表了吧
你好1; 逾期了就不能系统报; 你 确实要去修改或者补报的去大厅处理
12月份的我已经申报了,我现在是说我1月份的增值税报表是在填了那个留 抵抵欠税款表,等税务局通过之后,我再进去申报?还是说我现在先申报了,然后等他们通过之后,我再作废,再进去重新申报1月份的增值税报表
你好; 是的; 先申请后 才能去抵欠哈