1,(500000+20000)÷(1-5%)×5% 2,视同销售 20000×(1+5%)÷(1-5%)×5% 3,800000×5% 你计算一下

北京某地板厂(一般纳税人)将自产的实木地板无偿赠送给某学校。该批实木地板生产成本为10万元,市场售价为15万元,实木地板的消费税税率为5%、增值税税率为13%。计算应纳消费税税额及上述业务会计分录
某市实木地板厂A是增值税一般纳税人,2022年1月购买原木一批,专用发票注明价款85万元,A厂将该批材料委托某县城的实木地板加工厂B加工成素板(实木地板的一种)),B厂收取加工费和辅料费5万元(不含增值税)。A厂收回素板后,将80%继续加工成实木地板销售,取得不含税销售收入200万元。已知:实木地板成本利润率为5%;消费税率 10%。要求计算:(1)计算B厂代收代缴的消费税;(10分)(2)计算A厂销售实木地板应纳的消费税。(5分)
(10.0分)某实木地板生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月发生以下业务:(1)销售自产实木地板,开具增值税专用发票取得销售收入300万元、销项税额39万元;另外收取包装费22.6万元。(2)当月生产领用外购的已税实木素板60万元(不含税)作为原料继续生产高档实木地板。(3)将上月委托加工收回的实木地板(委托方已代收消费税3万元)全部对外销售,取得价税合计销售额135.6万元。实木地板消费税税率为5%。请根据以上业务分别计算:(1)计算该公司8月份销售实木地板的消费税税额。(不考虑扣除)B2208(2)计算8月份该公司应纳消费税中准予扣除的消费税,(3)计算8月份应缴纳的消费税。
2.甲木制厂为增值税一般纳税人,主要从事实木地板销售业务,8月发生下列业务:(1)外购一批实木素板,取得增值税专用发票注明金额120万元;另支付运费5万元,取得增值税专用发票。(2)外购一批原木,取得增值税专用发票注明金额100万元,另支付运费4万元,取得增值税专用发票。(3)将外购的实木素板60%生产销售A型实木地板,取得不含税销售额300万元。(4)将外购的一部分实木素板委托乙厂加工B型实木地板,不含税材料成本45万元,支付不含税加工费2.5万元,取得乙厂开具的专用发票。乙厂无同类实木地板价格。(5)将外购的一部分原木委托丙厂加工C型实木地板,不含税材料成本10万元,支付不含税加工费2万元,取得丙厂开具的专用发票。丙厂同类型实木地板不含税平均售价为15万元。计算甲企业销售实木素板应纳的消费税和应代收代缴的消费税。其中,实木素板消费税率为5%,原木增值税率为13%
1.某地板生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月发生如下业务:(1)受托加工一批实木地板,委托方提供的原材料成本为500000元,支付不含税加工费20000元,市场上无同类地板价格;(2)将本企业生产的成本为20000元的地板作为样品赠送给客户;(3)销售实木地板取得不含税收入800000万元。要求:(1)计算该企业受托加工地板应代收代缴的消费税。(2)将自产地板作为样品赠送给客户是否应交消费税?如果缴纳,则应纳消费税为多少?(3)计算销售实木地板应纳的消费税。已知:实木地板的消费税税率为5%,成本利润率为5%。(10分)
线上收入(抖音,美团,小程序)怎么做账
企业出口香港蔬菜,找第三方报关公司报关,企业需要将出口货物的总价值开票给报关公司吗?香港的货款也要经过报关公司吗?
老师,公司买了一批很贵的海产品送人了,价值8000元 这个要怎么入账
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?