去年红冲,然后今年开还是可以开免税的。
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
选项的商品名称里面,你自己设置享受优惠政策,选择市,然后选择出口及其他免税销售额。
我们外账把税都报过了,那是不是得让她那边改什么?
你好,不用修改的,你在今年做账务处理,影响今年的。
一正数一负数,这个也不影响你交税吧。
老师,那像这种情况,客户忘记报销,客户那边财务是不能给客户报销还是觉得麻烦不给报呢?
你好,正常的都应该给报销的,这种怎么可能报销不了,跨年的发票没有问题啊。
我也觉得应该可以报销啊,不知道是不是客户那边财务嫌哪里麻烦不给客户报销,客户又找到我问这边来了
一个企业一个样,对方财务可能是不清楚,这种可以报销,这种情况下你给他红冲重新开就行。
对于你单位没有影响到。
哦,因为我平时也不负责报税,我问我们外账他说不红冲,不给重新开,跨年的税都报过了,麻烦很,我都不知道该怎么给客户解释
那你现在企业不给他重新开,是这个意思吗?如果是的话,你们自己协商一下吧。
外账说是不让重新开,嫌麻烦,客户非要重新给他开,我都不会了
外账说是那是客户自己的责任,而且客户那边可以报销,让客户去找他们财务商量,客户说他们财务就是不给报销,哎
你好,这个你自己协商就可以的,
们给你做不了主 我们说是可以啊,红冲这个又不影响你报税 你们外长又不做