去年红冲,然后今年开还是可以开免税的。

老师,我们是小规模,上个月给客户去税务局代开了一张11000元的专票,开的是桌子一张6000元,椅子5把*1000元=5000元,客户今天说是他们审计不过,说椅子单价太小不能做固定资产,报销不了,让重新给他开桌子一套11000元,可以吗?
老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
老师,我们是小规模,22年12月给客户开的免税普票,客户今天来说她忘记报销了,让重新给她开,今年是1%,我说去年税都报过了,不行,他非的然着说他问过别人说是我们能重新给他开,就是麻烦些,我该怎么做呢?要是重新开,22年12月开的今年冲红都没有选项了啊
你好老师,建筑公司,有个工程要去找业主要尾款,就开了发票给他。当时是21年12月末,谁知道中间出了一点小事情,一直没验过。到今年才验过。但是原发票我已做账了。他又把21年12月开过的发票拿来,说业主不收,让重新开,这要怎么处理呀?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
选项的商品名称里面,你自己设置享受优惠政策,选择市,然后选择出口及其他免税销售额。
我们外账把税都报过了,那是不是得让她那边改什么?
你好,不用修改的,你在今年做账务处理,影响今年的。
一正数一负数,这个也不影响你交税吧。
老师,那像这种情况,客户忘记报销,客户那边财务是不能给客户报销还是觉得麻烦不给报呢?
你好,正常的都应该给报销的,这种怎么可能报销不了,跨年的发票没有问题啊。
我也觉得应该可以报销啊,不知道是不是客户那边财务嫌哪里麻烦不给客户报销,客户又找到我问这边来了
一个企业一个样,对方财务可能是不清楚,这种可以报销,这种情况下你给他红冲重新开就行。
对于你单位没有影响到。
哦,因为我平时也不负责报税,我问我们外账他说不红冲,不给重新开,跨年的税都报过了,麻烦很,我都不知道该怎么给客户解释
那你现在企业不给他重新开,是这个意思吗?如果是的话,你们自己协商一下吧。
外账说是不让重新开,嫌麻烦,客户非要重新给他开,我都不会了
外账说是那是客户自己的责任,而且客户那边可以报销,让客户去找他们财务商量,客户说他们财务就是不给报销,哎
你好,这个你自己协商就可以的,
们给你做不了主 我们说是可以啊,红冲这个又不影响你报税 你们外长又不做