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老师好,请问如果报销业务招待费用的增值税专用发票,分录要不要写应交税费呢?

2023-02-02 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-02 11:19

不需要的哈,直接全额计入接待费。做不抵扣勾选

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相关问题讨论
不需要的哈,直接全额计入接待费。做不抵扣勾选
2023-02-02
你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-27
你好 借:管理费用—业务招待费 2100,贷:库存现金  2100
2022-07-07
你好,需要的,只要送给个人的,都要按偶然所得交20%的个税。
2021-12-27
不能,红酒明显是用于福利或招待,不能进项抵扣
2023-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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