你好,同学 营业外收入处理

录资产卡片时,有个购入对方科目,那我原来这个分录是做的借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,那“购入对方科目”是写银行存款吗?
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
有一个分录是借固定资产银行存款贷营业外收入,那银行存款日记账的对方科目是要写固定资产还是营业外收入
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师,咱们财务人员的继续教育怎么做呢,我这边是24年取得初级证书,在河南考试的,后在浙江工作,怎么继续教育呢,应该还在哪个省份进行呢
你好老师,我们企业是买煤卖煤的单位,是买方直接去卖方单位拉的,我们用不用做库存商品?
科目余额表中利润分配余额应该和报表哪个数对应啊?
企业办税里面没找到需要设置密码的税局呢?
老师,开票加税点是乘以1.08,还是除以1.08?
老师您好,我们这边是销售施工材料的公司,现在甲方和我们签订的合同里,有实际施工用不到的材料,我们也没有采购的材料,这样的话,我们按合同开了发票,但是我们实际没有采购,这个怎么处理呢?
老师,问下增值税税负这个是怎么规定的?
社保在电子税务局申报对吗?有什么时间限制
老师,代账把管理费用,挂的其他应付款,我能不能借:管理费用,贷:其他应收款,冲下他的其他应收款?
老师好,一年前我们开了一张13个点专票给客户,对方一直未抵扣,现在又要求我们红冲重开 一张普票给他。请问这样可以吗?有什么风险吗?