您好,贷方正数可能会导致财务软件取数错误,所以一般就是借方负数
工资多冲了,写这个分录 借应付职工薪酬工资 12544.9 借管理费用工资负数 -12544.9 为啥管理费用不在贷方写正数
2022年12月工资计提多了,写这个分录 借应付职工薪酬工资 12544.9 借管理费用工资负数 -12544.9 为啥管理费用不在贷方写正数
红字冲的时候是借管理费用工资负数贷应付职工薪酬工资负数,然后现在需要吧冲了的凭证在冲回来,那我借管理费用正数贷应付职工薪酬正数吗
老师、我11月计提工资:借管理费用10万 贷:应付职工薪酬10万,然后工资计提多了,我想红冲掉之前的计提,然后在做正常实发工资数,借管理费用(红字10万)贷应付职工薪酬(红字10),这样怎么管理费用变有差额负数了
老师,你好,工资分录:借:管理费用工资,贷应付职工薪酬;发放:借应付职工薪酬,管理费用-社会保险个人(负数),管理费用-住房公积金(负数),贷:银行存款,可以这样做吗?
财务主管、业务会计、共享会计、成本会计记账凭证中主管、记账、复核、制单分别填哪个
老师好:有新增值税法的资料吗?
眼镜生产销售企业,分内帐与外帐,内帐上存在大量销售给个人末开票,但这公司老板又以自己名义成立了几个关联公司(把销售给个人的一部分收入开给关联公司,也是为了更好的从银行借贷), 2.去年底被查岀违规享受小微企业优惠政策,被补交了5年的税(近100万) 3.公司没有进销存系统,又有好些从个体户买入材料没发票。外帐材料成本都是都是估的。另外因为好些销售给个人的没开票,销售成本也没法列支。也是乱做的 导致帐面存货达7000多万的,欠老板娘个人3000多万, 4.资金很紧张,老板娘想二套帐并一套帐 问我怎么做? 如果成立个体工商户,把这些没材料发票的和销售给个人的都放入个体户可不可行?个体户不能自己生产吧? 要降库存
你好,请问这个老师课件是不是讲错了 资产负债表是有预付款项这四个字,没有预付账款
请问老师民间非营利组织只有收入单月的,但是结转的时候就没有了,没有分录这怎么办?
你好,请问下面这个问题怎么做:例如一个业务是支付厂房租金原始凭证有付款申请书、增值税专用发票、银行电子回单做有关货币资金的实训报告工作流程和各岗位分工该怎么写?岗位有财务主管、业务会计、共享会计、成本会计(邮箱发不出去不能直接回答吗)
什么样的投资收益缴纳印花税
什么样的投资收益需要缴纳增值税
请问老师报销问题,不是公司员工但是公司股东,因公司业务原因出差,可以报销差旅费吗?个人短期租车的租车费用保险费油费过路费等可以报销吗?差旅津贴可以有吗?多少有没有标准?有个税问题吗?
一般纳税人企业开票产生收入分录:借应收账款贷主营业务收入,贷税金,利润表上的营业收入与主营业务收入相等,在申报企业所得税时收入就是根据利润表上的营业收入确认填报纳税的对吗