你好,为什么附件账单是12500,银行回单只有7250呢?

我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日,应收账款账户借方余额为125万元,坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日,向B公司销售产品110件,单价为1万元,增值税税率为13%,单位销售成本为0.8万元,尚未收款。(3)12月25日,因产品质量原因,B公司要求退回本月5日购买的10件商品,A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,发生坏账损失2万元。(5)12月25日,收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日,A公司预期损失1.2万元,计提坏账准备。要求根据上述资料分析,回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中,应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3,关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
汽车销售公司,保险公司赔付维修费,附件账单是12500,银行回单只有7250,借银寸7250,贷预收7250,剩下的5150怎么做账啊?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师:请问子公司跟分公司对总公司的影响有哪些?
开发票明细可以开水果和蔬菜这样写吗
老师,房地产公司没确认收入前都是预交增值税和土地增值税,现在总证已办理下来了,接着我们就是开不动产的全额发票,那么就要确认收入了,请问我在认证进项税额时,我们购买的土地不是也可以抵扣进项,那一般按照什么比例来认证抵扣呢?是不是全额发票开多少就按照全额发票的比例来算?同时成本这款又要怎么确认呢
哦12月计提第四季度预交企业所得税是按会计的利润总额,那汇算清缴企业所得税是啥时候计提,我们汇算清缴和第四季度的数学不一样?
老师你好、请教一个问题、我们一个供应商约定给我们开票100万、9%专票、现在对方开给我们30万普票、20万13%票、10万3%专票、剩下的没开、老板让把税金差额算出来、这怎么算啊
老师,固定资产税法是否有规定房屋折旧的残值率,是否有文件规定
请教老师,我们单位商品车转成试驾车了,买的购置税怎么做账,固定资产原值要把购置税一并算进去吗?
老师,叉车的检测费用及更换叉车零件记入制造费用还是管理费用呢
老师您好,销售货物需要显示开户行与账号吗
新公司开通税务的时候,投资金额就是注册资本吗
不知道啊
你好,你提供的问题,你需要告知其中的原因才是啊。 你自己都不知道,我这边不可能猜的出来啊
刚刚查到了再204号凭证银行回单有5150,做了借银行存款5150,预收-保险公司5150,后面248号凭证附件是银行回单7350,账单12500,做的接,银行存款7350,预收-保险公司,这样是对的吧,就是248号凭证回单和附件金额不一致,但是在前面凭证做过了,就不影响是不
你好,如果是预收款,还没有开具发票,是这样的
还有这个,客人的二手车抵扣车款两千,车辆销售价227800,开票价225800,最后那一栏的销项应该是109.29,但是那两千做了应付现在销项就多了两千怎么弄哦
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。