你好,为什么附件账单是12500,银行回单只有7250呢?

每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日,应收账款账户借方余额为125万元,坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日,向B公司销售产品110件,单价为1万元,增值税税率为13%,单位销售成本为0.8万元,尚未收款。(3)12月25日,因产品质量原因,B公司要求退回本月5日购买的10件商品,A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,发生坏账损失2万元。(5)12月25日,收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日,A公司预期损失1.2万元,计提坏账准备。要求根据上述资料分析,回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中,应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3,关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
1向银行借入三年的借款500000元款项存入银行2从甲公司购入原材料一批,取得增值税专用发票价款为10000元,增值税税率为13%,运输途中合理损耗掉10KG价值300元,货款尚未支付,材料已验收入库3从乙公司购入某材料价税合计226000元,已经预付100000元,现在补付余款。4生产车间一般耗用原材料5000元,生产产品领用原材料8000元,管理部门领用原材料3000元。5本企业5月开出的银行承兑汇票600000元,到期无力支付6.销售A产品1200件,单价200元,增值税税率13%收到对方开出的商业承兑汇票。7公司采购员张某报销差旅费2500元,并退回余款500元。8向某企业销售产品1500件,单价600元,增值税税率13%,用银行存款支付应由本企业负担的运杂费1400元,货款尚未收到。9结转已销产品成本60000元。10.在某次财产清查中,发现盘亏原材料8000元。11.上题中盘亏的原材料是下大雨冲走的,其中3200由保险公司赔付,其余经批准属于企业损失12经过财产清查发现一笔无法支付的账款35600元
汽车销售公司,保险公司赔付维修费,附件账单是12500,银行回单只有7250,借银寸7250,贷预收7250,剩下的5150怎么做账啊?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
不知道啊
你好,你提供的问题,你需要告知其中的原因才是啊。 你自己都不知道,我这边不可能猜的出来啊
刚刚查到了再204号凭证银行回单有5150,做了借银行存款5150,预收-保险公司5150,后面248号凭证附件是银行回单7350,账单12500,做的接,银行存款7350,预收-保险公司,这样是对的吧,就是248号凭证回单和附件金额不一致,但是在前面凭证做过了,就不影响是不
你好,如果是预收款,还没有开具发票,是这样的
还有这个,客人的二手车抵扣车款两千,车辆销售价227800,开票价225800,最后那一栏的销项应该是109.29,但是那两千做了应付现在销项就多了两千怎么弄哦
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。