你好,为什么附件账单是12500,银行回单只有7250呢?

我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日,应收账款账户借方余额为125万元,坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日,向B公司销售产品110件,单价为1万元,增值税税率为13%,单位销售成本为0.8万元,尚未收款。(3)12月25日,因产品质量原因,B公司要求退回本月5日购买的10件商品,A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,发生坏账损失2万元。(5)12月25日,收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日,A公司预期损失1.2万元,计提坏账准备。要求根据上述资料分析,回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中,应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3,关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
汽车销售公司,保险公司赔付维修费,附件账单是12500,银行回单只有7250,借银寸7250,贷预收7250,剩下的5150怎么做账啊?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的,去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险,当时部队没交打到我们公司账上了,当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用,然后年底结账还挂着个,其他应付款—军人事务局520元,请问一下怎么调?可以直接冲这笔账上的费用吗
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
老师您好,请问在2月10号发给员工的25年年终奖,请问申报在当期2月申报还是在3月申报,我说的是当前是目前2月申报1月工资个税,
2024年12月20号取得的柴油专票 现在还能抵扣吗
老师你好,请问实习生申报劳务有没有5000扣除额
老师,请问明天税务局上班吗?
年度缴费工资申报,如果工资低于社保基数的,申报按实际工资还是按社保基数来报
请问董孝彬老师在线吗?
老师,我这个月的增值税税负率0.85%,会不会有点低引起税务核查
请问企业租用农村的场地作为办公地址支付租金。对方开具村里的农村集体经济统一收据是否可以企业所得税前列支?谢谢。
不知道啊
你好,你提供的问题,你需要告知其中的原因才是啊。 你自己都不知道,我这边不可能猜的出来啊
刚刚查到了再204号凭证银行回单有5150,做了借银行存款5150,预收-保险公司5150,后面248号凭证附件是银行回单7350,账单12500,做的接,银行存款7350,预收-保险公司,这样是对的吧,就是248号凭证回单和附件金额不一致,但是在前面凭证做过了,就不影响是不
你好,如果是预收款,还没有开具发票,是这样的
还有这个,客人的二手车抵扣车款两千,车辆销售价227800,开票价225800,最后那一栏的销项应该是109.29,但是那两千做了应付现在销项就多了两千怎么弄哦
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。