你好,为什么附件账单是12500,银行回单只有7250呢?

每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日,应收账款账户借方余额为125万元,坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日,向B公司销售产品110件,单价为1万元,增值税税率为13%,单位销售成本为0.8万元,尚未收款。(3)12月25日,因产品质量原因,B公司要求退回本月5日购买的10件商品,A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,发生坏账损失2万元。(5)12月25日,收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日,A公司预期损失1.2万元,计提坏账准备。要求根据上述资料分析,回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中,应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3,关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
1向银行借入三年的借款500000元款项存入银行2从甲公司购入原材料一批,取得增值税专用发票价款为10000元,增值税税率为13%,运输途中合理损耗掉10KG价值300元,货款尚未支付,材料已验收入库3从乙公司购入某材料价税合计226000元,已经预付100000元,现在补付余款。4生产车间一般耗用原材料5000元,生产产品领用原材料8000元,管理部门领用原材料3000元。5本企业5月开出的银行承兑汇票600000元,到期无力支付6.销售A产品1200件,单价200元,增值税税率13%收到对方开出的商业承兑汇票。7公司采购员张某报销差旅费2500元,并退回余款500元。8向某企业销售产品1500件,单价600元,增值税税率13%,用银行存款支付应由本企业负担的运杂费1400元,货款尚未收到。9结转已销产品成本60000元。10.在某次财产清查中,发现盘亏原材料8000元。11.上题中盘亏的原材料是下大雨冲走的,其中3200由保险公司赔付,其余经批准属于企业损失12经过财产清查发现一笔无法支付的账款35600元
汽车销售公司,保险公司赔付维修费,附件账单是12500,银行回单只有7250,借银寸7250,贷预收7250,剩下的5150怎么做账啊?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
不知道啊
你好,你提供的问题,你需要告知其中的原因才是啊。 你自己都不知道,我这边不可能猜的出来啊
刚刚查到了再204号凭证银行回单有5150,做了借银行存款5150,预收-保险公司5150,后面248号凭证附件是银行回单7350,账单12500,做的接,银行存款7350,预收-保险公司,这样是对的吧,就是248号凭证回单和附件金额不一致,但是在前面凭证做过了,就不影响是不
你好,如果是预收款,还没有开具发票,是这样的
还有这个,客人的二手车抵扣车款两千,车辆销售价227800,开票价225800,最后那一栏的销项应该是109.29,但是那两千做了应付现在销项就多了两千怎么弄哦
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。