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现在到新公司,需要理清之前财务的账,因为之前把1~9月份的账都做在会计第一期合并了,现在如何去处理呢?

2023-02-07 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 21:00

你好   原来没有建账  新建账一次补上也行  

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快账用户6865 追问 2023-02-07 21:05

但是全做在第一期了,后面10月不是会计第二期了,那样业务发生期月份和会计期不是对不上了吗?

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快账用户6865 追问 2023-02-07 21:06

这样导1-9月份系统上只出一张月报表了

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齐红老师 解答 2023-02-07 21:08

你好你好  最好是按月做账   出报表      补交税款   

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快账用户6865 追问 2023-02-07 21:10

那之前合并还需要调回一个一个月吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 21:11

你好 建议是按月做账  出报表 

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快账用户6865 追问 2023-02-07 21:12

我说之前的9个月还需要拆开一个一个月结账吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 21:47

按月做账的。需要按月结账。

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快账用户6865 追问 2023-02-07 22:28

那之前的怎么样调啊?

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齐红老师 解答 2023-02-07 23:42

按按月做,建议重新建帐这样比较方便,

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你好   原来没有建账  新建账一次补上也行  
2023-02-07
同学,你好 在会计第一期合并了,什么意思?
2023-02-07
 你好;   你们先去分  那些帐出去 ;  留一个主账  ;然后再分离一些数据出去  到新公司去;  不然你科目没法合理做的; 银行也得先单独建立开户才行的  
2022-05-30
你好,你用软件的话,你把10月底的金额作为期初数填进去起账,然后把11月的凭证录入进去就好了。
2024-12-18
你好!你可以从1月份起账,然后把凭证录进去
2022-01-21
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