可以的,可以这么做的。
老师您好!我单位3月份开出了一份红字信息表,税额多了一分,对方按红字信息表开了负数发票过来,也开了一张正确的蓝字发票,那张开多的一分红字发票要退回去给她吗?现在是4月份了该怎么处理?
老师,专用发票在上月份已认征已抵扣 ,本月对方红字专用发票开给公司全额已抵扣红字发票,同时开了一张兰字发票,退回余款给公司,老师,请问一下分录怎么做呀
老师,一般纳税人,9月份开了一份红字发票寄给对方,对方这个月发现红字发票开错了,我这份跨月的红字发票该如何处理?在开票系统上。
老师好,一月份发票开免税了,2月份红字冲回。再开兰字百分之一税点。对吗
老师,我1月份开了一张红字发票信息表,对方当月并没有开红字发票,我报税的时候也忘了没有在1月报税时做进项税转出,2月收到红字发票以后再做可以吗
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些