你好 全额记成本费用

老师,收到个人去税务代开的劳务发票5张,总计金额2970元,但每张都没超过800元,付款方跟他申报代扣个税时,是按每张发票的金额跟他申报,还是几张发票的总金额跟他申报啊?
看是,我收到一张普通发票的餐费发票,总金额3000元,税额30元,是按票面金额作账吗?还是按2970做账
收到农产品普通发票金额64872.5元,农产品专用发票不含税金额411009.18元,认证的税额是42829.34元,按9%税入账的,农产品普通发票也是。加计扣除怎么算,怎么做凭证
老师,去年有一张专票。税额是300多元。当时收票没看到是专票。我按普票做账了。今年我梳理专票的金额时候看到了。我怎么改那一笔了???
收到麦当劳餐饮普通发票票面金额600是按600入账么?到时候申报年度企业所得税是不是只能按60%
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
老师,这个是员工食堂就餐费,记管理费用-职工福利还是应付职工薪酬-职工福利
你好 借 管理费用-职工福利 ,贷付职工薪酬-职工福利
是这样吗
是的,计提时就是这个分录。
老师然后再,借应付职工薪酬-职工福利,贷银行存款,这样吗,因为我们是银行转账付款的
对,这样处理完全正确