你好 借:应收账款等 贷:营业外收入

老师,公司给客户开增值税货款2万元,因质量问题客户3000元不再支付我公司,这个怎么处理?我公司怎么做账
请教老师:客户多付货款1万元,后期不再合作,账务处理怎么做呢?
您好,我司是一般纳税人。客户1月货款是1万元,我司开出增值税专用发票,价税合计的是1.9万!后来因客户经营不善,我司允许客户按97折,支付我们货款。最后收到货款是10900*0.97=10573。请问这个账怎么做,分录怎么写!多开的发票怎么处理
老师,请教一下,应付账款多付对方1万元,对方不开票了,也不用退了,这个账务怎么处理呢?
老师,您好!请教一下内部账务处理,应收账款是不含税的,但是,后期客户付款对公支付需要开票,我加收了客户的税额,例如:7月应收A客户未税100万,8月客户对公支付100万,税点是6个点,我应该怎么做账务处理?
请问,社保缴费证明,有每个员工明细的,从哪里查询下载?
老师,请问物业公司收的商铺电费用不用按买卖合同交印花税
阿里平台上走一达通报关,开具给我们的出口服务费专票,一般纳税人能抵扣吗,这一单是出口免税的,公司还有视同内销的业务
学校自营餐厅收的餐饮分成按什么开票
预付账款出现了贷方余额是咋回事,如何调账
外币收汇,扣掉的除了手续费还有其他什么费用呢,分别在什么金额范围内
如何查看收到进项发票的税收编码?
老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?
老师,这个月发现去年给客户开发票的时候给对方公司名字开错了,但是税务对着呢,所以他们也没发现。我这次发现了,还能红冲去年的发票重新开吗,对他们公司的税前扣除有影响吗
老师,您好,请问一下我们是民办高校,没有进项税额抵扣,我们与其他高校办理的学历教育和非学历教育应该按什么税务征收增值税?税率是多少?
老师像这种多收的货款不涉及增值税是吗?
要阿,你看我不是有写一个等字吗
所以等字是什么意思呢老师? 收钱是借银行,贷预收 发货开票是借预收,贷收入,增值税 冲完之后预收多1万,这一万不需要再发货,是直接确认营业外收入,不用再涉及增值税是吗?
这个是要看实际情况阿,比如去年小规模纳税人是免税,就可以不考虑增值税阿
那一般纳税人呢?
一般纳税人要考虑增值税的
意思是多收的这1万要正常申报纳税吗?那账务处理怎么做呢老师?
要阿,你这个要申报的