红冲之前计提的,然后再做发票的就是了。
老师,根据权责发生制,当月的费用应该计入当月,但是我想问,在实务中,就比如快递费用,他都是7月份的款项,8月份开票这样子操作的,就是月结形式嘛。目前我们企业的做法是8月份收到票,就计入8月份的费用中,我想请问这样做是不是不对啊?
老师,根据权责发生制,当月的费用应该计入当月,但是我想问,在实务中,就比如快递费用,他都是7月份的款项,8月份开票这样子操作的,就是月结形式嘛。目前我们企业的做法是8月份收到票,就计入8月份的费用中,我想请问这样做是不是不对啊?
老师,每个月的物业水电费都是这个月缴纳上个月的,我知道按照权责发生制应该是当期计提,次月缴纳。但这个金额都是不固定的,我也不知道具体金额,不能像工资那样比较准确,而且月末到次月初就已经做完账了。我都是当月缴纳,就入当月费用了可以吗?
老师,我有个疑问,按照权责发生制,当月费用就应该计入当月,采用计提的方式。但是我想问,如果计提了以后,发票拿回来跟计提的不一样,怎么处理呢?
计提问题。去年我每个月水电费等都是不计提的,直接次月收到发票次月入账,只有12月会计提一下。请问,如果以前是这样的,现在改为每个月去计提一下,这样前后入账方式不同,有没有关系呢?到底是按照以前的模式操作好,还是前面就这样算了,从现在开始每个月计提会比较合适呢?
企业只要在职职工人数≤30人(含),无论是否安排残疾人就业,均自动免征残保金是吗
土地价款怎么区分是含税还是不含税
根据6月底的资产负债表填7月的科目期初表,这个7月的科目期初表怎么都填不平衡
等于三十人也有交残保金吗
某公司2017年年末的财务报表如表所示:班级利润表2017年12月31日单位:万元收入400总分费用250折旧50净利润100股利50资产负债表2017年12月31日单位:万元2017年2016年资产:流动资产150100固定资产净值200100总资产350200负债与权益:流动负债7550长期负债750股东权益200150负债与权益合计350200计算2017年该公司的经营现金流量和自由现金流量。
某公司2017年年末的财务报表如表所示:班级利润表2017年12月31日单位:万元收入400总分费用250折旧50净利润100股利50资产负债表2017年12月31日单位:万元2017年2016年资产:流动资产150100固定资产净值200100总资产350200负债与权益:流动负债7550长期负债750股东权益200150负债与权益合计350200计算2017年该公司的经营现金流量和自由现金流量。
江苏地区月底申请增加临时开票额度,填写什么理由,以及上传资料,国税会审批的比较快,比较容易通过?
预收账款,报税时是不计入收入,不需要缴税的吧
残保金超过三十人,包括等于三十人吗,等于三十人业要交残保金吗
老师我是自己接活开了一个小规模纳税人,造假咨询公司,平时就是自己干,有合同对方也会给我开发票,但是我这边没有什么成本,不想交企业所得税就每个月做几个人的工资,正常申报个税,五险一金只是给我交的,这样可以吗?有税务风险吗
你的意思是不是可以这样理解,如果计提的跟发票的一致,那就是做付款的就可以了。如果计提的跟发票不一致,那干脆就是把上月计提的凭证整个红冲,然后当月按照发票做成本费用就是了。是这么理解?
你好对的 是这么做的
如果是这样,这种计提不准确的,其实也是影响了当月的数据的,对吗?毕竟你整个红冲在做成本费用,那都不是当月费用,是这么理解吧?
安这个属于权责发生制
没理解你这次回复
你好,当月的费用做到当月,这个理解不了吗?企业根据权责发生制,他不是看发票收到的时间,即使没有发票,但是它属于当月的费用,也得做到当月里面。
我理解啊,所以你要计提,这个思路是对的,我理解啊。然后我就问你,如果计提能跟发票一模一样,那就没有差异,最好处理了。我疑问的是有差异的话,你说要把它整个红冲,然后按照发票做账,这种情况下,按照发票做账岂不是把上月做到这个月来了
你好,你做的也是差额的,你的费用还是都得上一个月,你这个月红冲了费用,然后再做发票上的差一的部分体现在本月不是吗?有差异很正常,你暂估本来就是不准确的 这样的话总比你当时直接不做,然后全部做到这个月的费用差异的小吧