红冲之前计提的,然后再做发票的就是了。

老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
在实务工作中,有些费用的发生是在本月,但是要到下月才扣费。就比如现在7月,7月份扣的是所属期6月份的电话费,发票也是在7月份取得。这种情况下,最正确的做法当然是每月计提费用,按照全责发生制做账,但是我想说的是,针对这样子的费用,金额不大的,能不能就直接做,不计提,我主要也是想了解一些实务性的做法,理论的还是别说了,我都懂
老师,我有个疑问,按照权责发生制,当月费用就应该计入当月,采用计提的方式。但是我想问,如果计提了以后,发票拿回来跟计提的不一样,怎么处理呢?
老师 想问下之前会计工资是按照银行当月发放当月计提工资薪金按照银行发送申报个税 但实际是发上一个月的工资,那我们交接回来没注意按照当月的工资申报个税 银行隔月发工资 就导致漏了一个月的工资没有申报 应付职工薪酬在借方 想请问现在要怎么做 去更正个税申报表 把漏的那个月补了吗
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
老师,你好,我公司员工1900元社保他是全额付的,为了方便操作,我们让他把单位部分1300元自己转入公司,个人部分从他工资里扣,那这个1300元我公司收到款怎么做账
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
你的意思是不是可以这样理解,如果计提的跟发票的一致,那就是做付款的就可以了。如果计提的跟发票不一致,那干脆就是把上月计提的凭证整个红冲,然后当月按照发票做成本费用就是了。是这么理解?
你好对的 是这么做的
如果是这样,这种计提不准确的,其实也是影响了当月的数据的,对吗?毕竟你整个红冲在做成本费用,那都不是当月费用,是这么理解吧?
安这个属于权责发生制
没理解你这次回复
你好,当月的费用做到当月,这个理解不了吗?企业根据权责发生制,他不是看发票收到的时间,即使没有发票,但是它属于当月的费用,也得做到当月里面。
我理解啊,所以你要计提,这个思路是对的,我理解啊。然后我就问你,如果计提能跟发票一模一样,那就没有差异,最好处理了。我疑问的是有差异的话,你说要把它整个红冲,然后按照发票做账,这种情况下,按照发票做账岂不是把上月做到这个月来了
你好,你做的也是差额的,你的费用还是都得上一个月,你这个月红冲了费用,然后再做发票上的差一的部分体现在本月不是吗?有差异很正常,你暂估本来就是不准确的 这样的话总比你当时直接不做,然后全部做到这个月的费用差异的小吧