可以的,可以这么做。
留底税额做未收入申报,以后月份开发票了,未开票收入填报负数冲回,那实际发生的未开票收入正常申报吗?不能冲当时留底税额做的那部分收入是吗?
去年因为留底退税,报了未开票收入,今年开了发票,能冲减去年的未开票收入吗
去年留底税额为了不留底在4月报税填了未开票收入,后面月份慢慢开票用了,未开票收入就填少了,今年3月说不能这样操作,要我未开票收入填零,我改申报4月,5月没开票我就没改申报,今天又打电话说数据未开票出去还是有,是什么原因呢?
老师去年因为有留底,申报了不开票收入,今年我能冲掉吗?
老师,我去年12月份漏报未开票收入50万元,今年6月补申报了,产生了应补缴税款。但这部分未开票收入我在1月开具了30万元,但是未冲减未开票收入。那我12月的应补缴税款会和我这部分已开但未冲减的税款冲减吗
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
老师,会计学堂APP,在哪里进入学注会的视频?
这样有什么税务风险吗
我们是一般纳税人,比如去年我们未开票收入报了七万多,今年每个月开票四千块钱,每个月申报表销项正数是4000,未开票收入那里我填-4000,最后的合计收入是0,能这样做吗,有什么风险
银行实际业务的,没有风险的,只要你没有少交税款就行。
是因为这样,去年我们增值税留底9千多,那时候留底退税呢,我们没退,就把税金全部报成未开票收入了,相当于没有留底了。今年开了销售票,没有进项票,就把去年的未开票收入充减了,今年就不用交税了,这样的情况行不行
可以的,可以这么做的。
我们是非盈利组织机构,做残疾人康复的,政府每个月给我们补助,我们免费给做康复,政府的补助要交增值税吗,我们开发票要怎么开
政府补助,不需要缴纳增值税的,不用给他开发票
但是对方问我们要发票,我按现在的规定1%开,还是发票可以开成免税的
你好,按照免税来开发票。
直接开成免税就可以吗,要税务局提交什么资料吗
对的,是的,不需要资料的。补助,这个不需要有经营范围。
我一月跟二月已经按照1%开了20多万,一个季度三十万以下免征增值税,如果我三月份20万开成免税的,到时候第一季度申报的时候会不会交税
会的,这个1%的需要交税。
我们名字叫做残疾人康复中心,另外的一个项目是给困难老人进行服务,民政局那边要求必须开票,他们给我们打款,这个属于政府的补助收入吗
是的,是的,是这么做的。
那就是开的票税率应该开成免税的吗
是的,是的,对的,是的对的