可以的,可以这么做。

留底税额做未收入申报,以后月份开发票了,未开票收入填报负数冲回,那实际发生的未开票收入正常申报吗?不能冲当时留底税额做的那部分收入是吗?
去年因为留底退税,报了未开票收入,今年开了发票,能冲减去年的未开票收入吗
去年留底税额为了不留底在4月报税填了未开票收入,后面月份慢慢开票用了,未开票收入就填少了,今年3月说不能这样操作,要我未开票收入填零,我改申报4月,5月没开票我就没改申报,今天又打电话说数据未开票出去还是有,是什么原因呢?
老师去年因为有留底,申报了不开票收入,今年我能冲掉吗?
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
这样有什么税务风险吗
我们是一般纳税人,比如去年我们未开票收入报了七万多,今年每个月开票四千块钱,每个月申报表销项正数是4000,未开票收入那里我填-4000,最后的合计收入是0,能这样做吗,有什么风险
银行实际业务的,没有风险的,只要你没有少交税款就行。
是因为这样,去年我们增值税留底9千多,那时候留底退税呢,我们没退,就把税金全部报成未开票收入了,相当于没有留底了。今年开了销售票,没有进项票,就把去年的未开票收入充减了,今年就不用交税了,这样的情况行不行
可以的,可以这么做的。
我们是非盈利组织机构,做残疾人康复的,政府每个月给我们补助,我们免费给做康复,政府的补助要交增值税吗,我们开发票要怎么开
政府补助,不需要缴纳增值税的,不用给他开发票
但是对方问我们要发票,我按现在的规定1%开,还是发票可以开成免税的
你好,按照免税来开发票。
直接开成免税就可以吗,要税务局提交什么资料吗
对的,是的,不需要资料的。补助,这个不需要有经营范围。
我一月跟二月已经按照1%开了20多万,一个季度三十万以下免征增值税,如果我三月份20万开成免税的,到时候第一季度申报的时候会不会交税
会的,这个1%的需要交税。
我们名字叫做残疾人康复中心,另外的一个项目是给困难老人进行服务,民政局那边要求必须开票,他们给我们打款,这个属于政府的补助收入吗
是的,是的,是这么做的。
那就是开的票税率应该开成免税的吗
是的,是的,对的,是的对的