借:银行存款
借:销售费用
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税 -销项
老师好,医院的账务我一直是按照每天收费室交来的金额登记入账,做了几个月下来,发现医院管理系统(His系统)有月科室费用汇总表,系统月汇总表金额和我实际登记的金额有差异(差异原因是:医院刚开,系统不熟悉,再加上价格经常改动不稳定,导致有些费用没有入系统),现在这个情况,如果医保局或者财政部门来查账的话,肯定是系统收入金额和账本不相符,老师这个问题大吗?怎么处理?希望有医院工作经验的老师能给个办法
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
老师,以前月份的收入记错了,金额多记了这个月怎么做调整。比如21.10月份,售后客户在线上购买的保养套餐原价是363,但是客户实际付款是303,在结账的时候大家都没注意,就按照363结的账,借:线上应收363,贷:收入321.24+销项税41.76,本月线上支付款返给我们了,到账金额是303,差额部分怎么做调整啊。是红冲了之前的收入和税再重新确认收入和税,还是差额部分直接转费用呢。借:线上应收-363,贷:收入-321.24,销税-41.76,然后再重新确认收入,借:线上应收303,贷:收入268.14,销税34.86。还是收到303时,借:银行303,费用60,贷:线上应收363
4s店,总金额583,但实际只收了定期保养的130,差额453是赠送的定保通,这种怎么做账啊?
小规模公司,已缴纳的增值税会一直挂着应交税费-应交增值税科目吗?
老师 像我们是加工企业,别的工作人员来维修锅炉,发票内容可以开成零配件的具体项目吗
请问老师 我们公司注册资本100万,实缴0 认缴100万,现在要股权转让20%,收到受让方的60万现金,这样的话怎样核算转让股权数量是多少?
给员工生育小孩子红包,是生育慰问金吗,叫什么说法呢
老师好,供货商给我单位开打孔费用是30,我单位再开给客户70,这样可以吗(实际打孔是供货商)
老师好,建筑公司给个体户转钱,直接转给个体户的法人有风险不,真实业务有发票
老师,我将要去一个企业上班,他这个企业只有一个大客户。企业有自己的生产线产货,有时候进货给客户供应。这个老板说让我去了先把账搞明白然后再给大客户股东算出分红来。我想问问,我去了先怎么操作?
两家公司共同持有A公司股权,两家公司共同经营,分开核算各自的业务,现在其中一家公司要转让所持有的全部给另外一家公司,企业利润可以根据实际的利润进行分红吗?股转需要缴纳的企业所得税怎么计算呢?
老师你好,就是公司的法人辞职了,要添加新法人 在增加一个新股东,添加法人的那个股东占比95%,新增股东占比5%,公司的注册资本金是800万元。这个比例我是按照800万的95%计算是760万,新增人员的比例5%计算40万,是这样吗?老师请教详细步骤。
老师 现在老板要贷款,需要24年的财务报表,请问去年的报表还能调整到有盈利吗
单子上有哪些配品配件,赠送的金额也记销售费用吗?
赠送的金额也记销售费用
就是不用分维修的工时和配件多少成本吗?
不用分维修的工时和配件
也有定保通花钱买的,定保通金额1000,但是他们以前做收定保通的时候没有明细科目车牌号,现在总的花费835,也只收了定期保养270,剩下的差额是直接冲减定保通吗?
该差额是赠送的,还是要收的?