你好,这个发票跨年了吗?

老师,我固定资产发票没到,钱已经付完了,现在准备暂估,分录怎么写?按含税还是不含税价格估
老师,我5月按不含税价暂估了货物,并且当月已经全部结转成本,6月发票回来价格比当初暂估的价格高一些,我红冲了5月的暂估之后,当初结转的成本需要调整吗?
请问我暂估材料的时候按含税价暂估了,导致领料的时候也是按含税价领料,现在发票回来冲暂估导致此原材料金额出现负数,但是数量为0。现在应该怎么做呢
老师,请问我原材料购进是暂估入库的,现在领料我怎么记,假如我暂估入库35万,这是含税价,到时票来了直接冲掉,那我领料做账也按35万暂估的数字记吗?
老师你好,我之前暂估不知道按了含税价格暂估了,现在发票来了,我红冲从新入帐,原材料正好相隔了税额数字,本应按不含税暂估,我按了含税价格暂估了,现在怎么办
请问老师,我公司是一般纳税人建筑清包工,是不是可以按3%简易征收呢?
公司发购物卡 需要报个税吗
老师,出口退税率是0的,怎么做账怎么报税
小企业准则下:企业通过支付宝的余利宝平台购买理财产品(兴银理财天天利)的会计定性是什么,在购买时、购买中收到的平台红包、确认收益、赎回后的账务处理和会计分录以及税务处理。举列:1月1号,企业通过网商银行账户在余利宝购买理财产品2万元,使用余利宝派发红包0.01万元,实际扣款1.99万元。1月30日,确认收益300元。1月31日,企业赎回理财产品里收益到网商银行。谢谢指导!
手写付款单上的,开户行,比如,农业银行深圳福田支行,掉了深圳两个字,你过不过?
老师,本月公司付款给到村民(生物性资产项目土地流转费),有的村民账户有误,银行退回给到公司账户,怎么做账? 付款原凭证: 借:生物性生物资产-xxx项目名称 31086元 贷:银行存款 有的村民账号有误,现在退回2208元到公司账户,请问这个怎么做账?
去年挂靠个小微建筑公司做了个项目,但是款项没付,这会挂靠的公司因经营困难已经注销了,我又找了第三方公司挂靠好去结这个105万款项,弄了个三方协议,有用吗(甲方业主、乙方上任已注销公司、丙方新的挂靠公司) ,或者有什么好的办法 还没有开票,
公司有工会。工会的变更现在没有好。春节福利费本是走工会的,现在能走公司账吗?是必须走工会
3月发去年的年终奖可以并入去年的综合所得交个税吗
老师,我收到一张专票勾选平台找不到。税务让我手动填写,应该填在表二第几行?我填的第3行可以吗
是的,老师
是一月份来的
这个怎么办啊
借应付账款 贷原材料。 借原材料贷生产成本 借生产成本 贷库存商品、 借库存商品,贷以前年度损益调整, 这些是红冲的, 然后再做发票的。借原材料、 应交税费应交增值税进项, 贷应付账款。 借生产成本 贷原材料, 借库存商品 贷生产成本,借以前年度损益调整,贷库存商品。
借以前年度损益调整,贷以前年度利润分配未分配利润,然后汇算清缴需要纳税调增。
这么多啊,老师我就暂估入库的,有没有简单一点的
可以只调整差额,借应交税费、应交增值税进项 贷原材料, 借原材料, 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
这我头都搞晕了,之前怎么暂估的我就按你这个步骤做吧,暂估的数字是多少,生产成本就写多少对吗?
老师你上面说的那些红冲不用填负数字吧,分录反做的,是不是直接填正数字啊
不是的,你不是暂估的,按照含税的吗?只填写发票上的税额的那一部分,上面的分录全部都是税额。
全部都是给你充的差额做的准确的那一部分数字没有给你填写。
哦哦老师假如税额是1300,上面的分录都是填这个数字对吧 借应付账款1300 贷原材料。1300 借原材料贷生产成本1300 借生产成本1300 贷库存商品、1300 借库存商品,1300 贷以前年度损益调整,1300 这些是红冲的, 然后再做发票的。 借原材料、10000 应交税费应交增值税进项,1300 贷应付账款。11300 借生产成本11300 贷原材料,11300 借库存商品11300 贷生产成本,11300 借以前年度损益调整,11300 贷库存商品。11300
你好,只做红冲的就可以了,你不用再做发票的,再做发票不就重复了。
那老师之前暂估的冲掉税额部分,那不含税的部分要不要红冲啊,1月来票了怎么做啊
不冲 只调整差额不是吗 暂估的1130 实际1000 冲130 其他的有发票了不用动了
老师我没明白,我之前暂估是含税的现在就冲税额,那不含税的部分2022年暂估了,现在2023年1月来了发票怎么做之前暂估的
借应付账款11300 贷原材料11300 借原材料贷生产成本11300 借生产成本11300 贷库存商品、11300 借库存商品,贷以前年度损益调整,11300 这些是红冲的, 然后再做发票的。借原材料、10000 应交税费应交增值税进项,1300 贷应付账款。11300 借生产成本10000 贷原材料,10000 借库存商品10000 贷生产成本,借以前年度损益调整,贷库存商品。10000 这个就是完整的 冲暂估 再做发票的 告诉你个简单方法你理解不了 那就别做了 做这个本办法的就可以了
老师那就是暂估的不含税的不用红冲的,来票了也不用在做的吗?那进项税额在哪里体现
可以只调整差额,借应交税费、应交增值税进项 贷原材料, 借原材料, 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
这个不是吗 第一个分录就是
16:17就给你回复了, 你在看下