4S店还赚取差价吗?厂里给4S店开发票 吗

汽车4S店厂家整车返利、费用补贴返利,均返到厂家的返利账户中(此账户中的返利金额只给用于冲抵提车车款),如果今天需要到厂家提购一台车,含税车价是11万,厂家返利账户有3万的返利金额(其中1万是置换补贴,1万是销售返利,1万是车展费用补贴,厂家开给4S店的整车进项发票8万,内账账务怎么处理?
汽车4S店,二手车置换补贴,有厂家返利到给我们的车发票里,以负数体现,后通过公帐打款给客户?如何做分录
我司是4S店的二级经销商,卖车给客户,其中有一个置换补贴5000元,客户在买车时少给5000,等到厂商把5000返给4S 店时,4S店再返给我司,这其中厂商返给4S店是以其他方式比如优惠券等形式,那么我们在收到4S店的5000时又是其他名目,我们账上还能做收到置换补贴不?我司就靠这个补贴有点点利润,不然整个车就是亏钱
4S店 车辆的置换补贴什么分录呢? 从厂里给 到4S店 在到 给到车主 ~
老师,我想问一下公司新买的车收到4S店退置换的补贴分录应该做
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
4S店不赚差价也不开票厂里返利到厂家系统,可以用来买车,当返利到了,4S店才给客户。
收到返利时,直接冲减主营业务成本即可
若是厂家返利不开票 都是冲减主营业务成本?是吗 我给客户的钱呢 分录能写下吗老师
收到 的返利,要再付给客户??
像这种旧车卖了换新车,厂家给的补贴,是以返利形式到厂家系统后,在返给客户的。其他因销售到到一定数量给的返利是不给客户的,用购车抵减,但抵减金额不开票
以返利形式到厂家系统后,在返给客户的
收到时,挂其他应付款。支付给客户后,再冲往来
因销售到到一定数量给的返利是不给客户的,用购车抵减,但抵减金额不开票
可直接冲主营业务成本,挂厂商往来