你好 借:银行存款 贷:其他应付款 然后你们发放给阿姨的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师。我们公司主要是做专业分包 甲方总包单位要求工人工资由他们代发 和我们签订三方协议 那我们报个税工资时。是由我们报吗 到时候我们的工程款需要扣除这部分已发工资费用 现在麻烦问下 我们账务怎么做呢
你好老师,我们公司是做二手寄卖服务的。比如客人有闲置的物品放到我们公司卖,我们出售后,扣除一部分服务费然后公司账户回款给这个客人。请问这个怎么做账呢?我们是小规模不开发票。谢谢
老师,我们单位是民非组织,是做养老服务费,有比代发保姆费,是老人把阿姨的工资放到我们这里,由我们代发给阿姨,请问这个分录怎么做呢,记到什么科目比较好
老师,你好,我想问下,我们公司有一部分生产的人是外包出去的,然后工资是由劳务公司代发,劳务公司开发票来了,我们就把钱付给劳务公司,劳务公司开的是外包服务,这样是做到哪个科目比较好呢。
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
通讯费现在个税免税的标准金额是多少
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的