你好 借:银行存款 贷:其他应付款 然后你们发放给阿姨的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师。我们公司主要是做专业分包 甲方总包单位要求工人工资由他们代发 和我们签订三方协议 那我们报个税工资时。是由我们报吗 到时候我们的工程款需要扣除这部分已发工资费用 现在麻烦问下 我们账务怎么做呢
老师,我们单位是民非组织,是做养老服务费,有比代发保姆费,是老人把阿姨的工资放到我们这里,由我们代发给阿姨,请问这个分录怎么做呢,记到什么科目比较好
老师,你好,我想问下,我们公司有一部分生产的人是外包出去的,然后工资是由劳务公司代发,劳务公司开发票来了,我们就把钱付给劳务公司,劳务公司开的是外包服务,这样是做到哪个科目比较好呢。
你好 老师 我们是做人力资源 给别人代发工资缴纳社保 他们前期会把工资保险个税和我们的服务费一笔打给我们 我们收到前后需要怎么 计提 发放 需要几个分录
怎样看出开票信息维护没有?
老师,做电影院消防工程款 对方还在营业,联系不上对方付款,之前联系过几次对方负责人说不在那里干了,就拒绝沟通,也发了催款函,对方公司都没回应,要做坏账要哪 些证明呢
老师,员工的加班费也是通过工资来发放,交个税么
你好老师 请问会计凭证里面月底结转成本的金额,包含进项里税额吗 比如本月进货 借:库存商品200 借:进项26 贷:银行226 月底结转成本的时候: 借主营业务成本200 贷库存商品200 (如以前年度不存在库存,是不是最高结转200的库存?)
老师,老板个人的小汽车维修费让公司支付,我应该怎么处理?
老师,我门帮客户代买的图书和围巾什么的,客人开房费结账,那我门支付图书和围巾时入费用还是成本
老师,在判定一般纳税人还是小规模纳税人时,基金公司,关于金融产品,是以差额考虑还是全额
现将一笔应收账款抵扣以前年度多收该供应商的部分款项,怎样做分录
老师,我是一家劳务公司,我9月份有60人需要发工资,9月刚好有一个残疾人证书个,也给残疾人9月当月报了社保。明年我申报残保金时假设全年用工661人,这个残疾证是不是可以抵,交不上残保金?
老师,个人需要给公司开个发票,我想问一下个人所得税APP可以开不?能开的话流程是啥?
通讯费现在个税免税的标准金额是多少
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的