目的是方便以后查账的哈
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
老师:您好! 上班年的加班费没计提,现在要发放,应发职工薪酬科目还有足够的余额。能不能先发放加班费,后面再计提。
老师,涉及应付职工薪酬科目的,不是应该先做计提的分录,再做发放的分录吗?为什么这笔账务处理,是把计提的放在发放的后面来做呢?
老师好!为什么发放福利的分录要计提再发放,还有哪些业务也要先计提再发放的,直接发放不行吗?不明白?
老师请问下, 上月计提了本月的奖金, 本月发放的时候需要先冲销计提,再发放吗?还是本月不用冲销直接发放的?