目的是方便以后查账的哈

像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
老师:您好! 上班年的加班费没计提,现在要发放,应发职工薪酬科目还有足够的余额。能不能先发放加班费,后面再计提。
老师,涉及应付职工薪酬科目的,不是应该先做计提的分录,再做发放的分录吗?为什么这笔账务处理,是把计提的放在发放的后面来做呢?
老师好!为什么发放福利的分录要计提再发放,还有哪些业务也要先计提再发放的,直接发放不行吗?不明白?
老师请问下, 上月计提了本月的奖金, 本月发放的时候需要先冲销计提,再发放吗?还是本月不用冲销直接发放的?
老师,现发现税局上传的资产负债表23年期末数与24年期初数不一致,主要的存货的数据不对,当时可能抄错了。我直接在税局的网站上改吗?
老师你好 公司是有1688电商平台,现在就是平台上,9月客户平台下单后,当月也发货了,但是款项结清,真正到公司支付宝账上是在10月份 那我9月份需要入账这未结清的业务款项吗?应该怎么入账?
老师,这里捐赠给环保组织是否免税
应付账款借方余额重分类到预付账款,未分配利润是不是要调增?比如预付100,应付借方100,重分类后预付余额200,未分配利润200是这样吗
我有个公司3季度能不能帮我先报一下,有偿服务
老师,我们申报的三季度增值税销售收入都是按开票取的数,这个互联网平台企业保送的收入,是从哪取的数,为什么会出现这种通知,我们该如何解决
老师。小规模纳税人第三季度凭证需要计提增值税。企业所得税吗
劳务报酬有分连续劳务所得吗
请问电商平台的账务处理和实体店的账务处理有什么区别,是按电子税务局局开票金额报收入,还是按互联网平台数据报收入
老师我这边有几张已经入账的2024费用发票,没有纳税人识别号,该怎么处理?还有几笔发票是重复入账,都是去年和前年的,要怎么处理?还是不用管了