你好 是 实际确认时 预交的可以抵扣

老师:我们是房地产一般计税方式。我们结转收入留抵税额已经抵扣完之后还要缴纳税款,但是有之前预缴的3%,这个预缴的部分怎么抵扣呢?是抵扣应缴纳税款的3%还是收入的3%?
老师,请问房地产的增值税是先预缴了一部分,等收入确认后算出应该缴纳的税额扣除之前预缴的金额再缴纳吗?
老师,请问一下房地产开发企业销售未完工开发产品取得的预售收入,按照税收规定的预计计税毛利率计算出预计毛利额,扣除实际缴纳且在会计核算中未计入当期损益的土地增值税等税金及附加后的金额,这个末计入当期损益的土地增值税等税金及附加后的金额含不含购买土地款缴纳的印花税和契税呢?
老师,之前已经按照合同金额异地预缴了增值税,但是结算时多了几百块钱,所以开票金额比预缴的合同金额多了几百元,多出的这部分还需要再次预缴税吗?
老师,一般纳税人跨省去北京异地预缴,合同金额86000,本次已开票43000,现在要预交税款,可以全额按86000计算增值税预缴税款吗,还是先预缴已开的43000的这部分增值税?
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
谢谢老师,请问房地产业的税负率要怎么算呢?
你好 实际交的税 /收入
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!