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老师:计提工资借管理费用,贷应付工资,这笔计的是应发工资吧,没有扣下代扣的个税,和代扣个人的社保吧

2023-02-16 16:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-16 16:01

对,这个计提的是应发工资金额

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对,这个计提的是应发工资金额
2023-02-16
您好,是的,本来就是这样的嘛
2024-08-08
你好同学,现在应付职工薪酬这个科目还有余额吗?你这个凭证做的挺不对的。
2022-05-05
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
2024-11-12
你好,同学。 分录处理可以的, 是的,之前如果放了其他应收,现在发工资扣回,就用同样科目就行了的。
2023-03-22
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