哦,还是按照10万算,这个个税是属于工资的,从工资里扣除。

老师,请问下我们公司有部份高工资员工 在总包公司代发5000元工资,代发金额有3.5万,请问这代发这方面我要做帐吗?是不是得让对方给份工资表给我们?我们做工资表时在工资表上扣回了5000余,余下的部份就是我们实际发放工资额,报个税时我实发工资1万,实际是1.5万的,我报个税得报多少工资?
请教老师,我是做手工账的,假如本月计提员工工资10万,代扣个税5000,实际发放工资时只发放了9500元,我给老板出利润表时,工资成本这一部分我是按10万算还是按9500算
老师,我公司是个独企业,小规模纳税人,假如今年1季度收入是28万,成本费用是21万,利润总额是7万,看看计提的所得税对吗? 1、如果按每月给老板发工资来算: 70000*10%-1500=5500元 2、如果按每月不给老板发工资: (70000-5000×3)×10%-1500=4000元
老师我上个会计做的帐有点乱,计提给发放的工资对不上,一下一个工资做了10笔,我的年度汇算清缴是按发放做,还是按计提做,本期利润表的销售费用和管理费用职工薪酬与发放的,资产负债表不一致,汇算清缴按发放做,还是按计提做
老师,请问我们建筑劳务分包公司。清包工。我们12月计提劳务人员工资并发放了一部分。一月份发放另一部分。这个成本安计提工资算还是按12月份实际支付的工资算?
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
但是实际只支付了9500元啊
那这个5000不是交给了税务局啊,如果他不需要交个税的话,这5000不就是给个人了,你们单位也自己也留不下。